大数跨境
中国稀土:内部控制审计
本文件是一份关于中国稀土集团资源科技股份有限公司财务报告内部控制有效性的审计报告,由天职国际会计师事务所出具。该文件的核心价值在于为企业提供了一个符合中国会计准则和监管要求的内部控制合规范本,尤其适用于已在或拟在A股上市、涉及重资产与资源类行业的跨境企业参考。对于正在推进财务规范化、准备对接国际资本市场(如港股、美股或国内IPO)的中大型出海集团而言,此报告揭示了如何构建可审计、可持续的财务内控体
报告时间:2023-04-13
报告来源:老王跨境电商
1 · 8页
在线咨询
1 积分
报告预览
报告解读
声明:
1. 大数跨境研报所有资源均由用户上传分享,大数跨境仅提供信息存储空间服务;
2. 用户下载文档后并非拥有版权。文档仅供网友学习交流,不得用于其他商业用途;
3. 大数跨境不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺,不构成投资或商业建议;
4. 若文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请与本站联系,我们将第一时间核实、处理。