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嘉麟杰:内部控制审计
本文件是一份由中兴财光华会计师事务所出具的内部控制审计报告,核心目的在于验证上海嘉麟杰纺织品股份有限公司在2022年末的财务报告内部控制是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。该文件并非市场趋势或运营实操指南,而是典型的上市公司合规性证明文件,适用于关注企业治理、IPO筹备、供应链合作资质审核的跨境从业者,尤其对希望对接国内优质制造企业或进入欧美品牌供应链体系的出海企业具有重要参考价值。
报告时间:2023-04-28
报告来源:Owen跨境
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