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新余国科:2022年度内部控制自我评价
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新余国科:2022年度内部控制自我评价
本文件深度剖析了上市公司内部控制体系建设与执行情况,为出海企业尤其是拟上市或已上市的跨境科技公司提供了从合规治理到风险管理的标准化内控框架参考。文件指出,随着全球资本市场对信息披露透明度与财务合规要求日益严苛,跨境企业必须在法人治理结构、财务报告内控、风险预警机制等方面建立系统化、可审计的内部控制体系,以应对境内外监管挑战,提升投资者信心。 高价值信息速览 五大内控要素全覆盖:公司依据《企业内部控
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报告时间:2022-03-31
报告来源:Angela的外贸日常
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