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新美星:监事会对公司2022年内部控制自我评价
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新美星:监事会对公司2022年内部控制自我评价
本文件是一份关于上市公司内部控制体系运行情况的监事会审核意见,主要面向资本市场合规与企业治理领域,为出海企业尤其是拟上市或已上市的跨境企业提供了从公司治理视角审视内部风控机制的参考范本。文件强调,在全球化运营背景下,健全的内部控制制度是保障企业合规经营、防范海外业务风险的关键基础设施,尤其对涉及多国财务、税务及审计合规的DTC品牌或工贸一体化企业具有现实指导意义。 高价值信息速览 法人治理结构完善
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报告时间:2022-04-21
报告来源:Jerry出海记
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