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现代投资:内部控制审计
本文件是一份上市公司内部控制审计报告,核心目的在于验证现代投资股份有限公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制体系是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。该文件并非面向跨境出海企业的市场策略或运营指导材料,而是一份典型的合规性鉴证文件,主要用于满足资本市场信息披露义务、增强外部投资者信心,并确保企业内部治理机制的有效运行。 高价值信息速览 审计结论明确:无重大缺陷:信永中和会计师事
报告时间:2023-04-29
报告来源:Amanda跨境运营
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