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航天发展:内部控制审计
本文件是一份针对上市公司内部控制体系的年度审计报告,核心目的在于验证航天工业发展股份有限公司在财务报告方面的内部控制是否有效运行。虽然并非传统意义上的跨境电商或出海业务指南,但其揭示的企业治理规范性、财务合规风控机制及内控缺陷整改流程,对于正在推进国际化扩张、拟上市或已在海外资本市场运作的DTC品牌、跨境集团型企业具有极强的警示与借鉴意义。文件特别强调历史问题整改不影响当前审计结论,体现“纠错不掩
报告时间:2023-04-04
报告来源:王老师运营实战
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