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飞龙股份:内部控制审计
本文件是一份针对飞龙汽车部件股份有限公司(飞龙股份)内部控制体系的专项审计报告,核心目的在于验证该公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。该文件虽非传统意义上的跨境电商运营指南,但对计划出海或已在海外上市的中国制造业企业、尤其是汽车零部件领域的企业,具有极强的合规对标价值。随着全球资本市场对信息披露透明度与内控有效性的要求日益严苛,此类报告可
报告时间:2023-04-13
报告来源:老赵外贸严选
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