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首华燃气:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于首华燃气科技(上海)股份有限公司2024年度内部控制审计
本文件是一份上市公司内部控制审计报告,核心目的在于验证首华燃气科技(上海)股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制体系是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。虽然并非传统意义上的跨境电商或出海运营资料,但对拟上市或已出海的中大型跨境企业、DTC品牌集团、以及注重合规治理的外贸企业而言,该文件提供了高标准内控体系建设的权威范本,尤其适用于构建海外子公司财务合规体系、应对国际审
报告时间:2023-03-27
报告来源:大迈说电商
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