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中航光电:2025年内控审计
本文件是一份上市公司内部控制审计报告,主要面向资本市场监管与财务合规领域,而非跨境电商、出海运营或外贸实战场景。其核心价值在于展示一家大型中国制造企业——中航光电科技股份有限公司在财务报告内部控制方面的合规性与治理水平,为投资者、审计机构及集团型企业提供内部控制有效性验证的参考样本。 高价值信息速览 财务内控合规背书:中航光电经大信会计师事务所审计,确认截至2025年12月31日,在所有重大方面保
报告时间:2023-03-14
报告来源:Lucas聊出海
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