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伊之密:伊之密股份有限公司2024年度内部控制审计
本文件是一份关于上市公司财务报告内部控制有效性的正式审计结论,旨在验证伊之密股份有限公司在2024年12月31日是否按照中国《企业内部控制基本规范》及相关指引,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制体系。该报告虽非直接面向跨境业务运营,但对拟上市或已出海的中资制造型企业、注重合规治理的DTC品牌集团具有重要参考价值,尤其在应对海外资本市场审计要求、提升财务透明度与投资者信任方面提供权威背书。
报告时间:2023-03-15
报告来源:Amanda跨境运营
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