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倍杰特:天健审〔2026〕1-102号-内部控制审计
本文件是一份关于倍杰特集团股份有限公司财务报告内部控制的审计报告,由天健会计师事务所出具。其核心价值在于验证了企业在特定时间节点(2025年12月31日)的财务内控体系是否符合中国监管标准,属于典型的企业合规与风控类文件,尤其适用于关注上市公司治理、IPO筹备、审计合规或供应链合作准入门槛的跨境从业者。文件表明,企业已建立并有效运行符合《企业内部控制基本规范》的财务报告控制系统,有助于增强投资者、
报告时间:2023-04-07
报告来源:老王跨境电商
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