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凯中精密:内部控制审计
本文件是一份针对上市公司财务报告内部控制的正式审计意见,由天健会计师事务所出具,旨在验证深圳市凯中精密技术股份有限公司在特定时间点的财务内控体系是否符合中国监管标准。文件的核心价值在于为投资者、审计机构及拟上市或已上市的制造业出海企业提供合规性背书参考,尤其适用于需向海外资本市场披露财务透明度的中国企业,帮助其评估自身内控体系建设的完整性与合规水平。 高价值信息速览 审计结论明确:财务报告内控有效
报告时间:2023-03-30
报告来源:跨境团长Robert
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