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劲拓股份:董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价
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劲拓股份:董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价
本文件是一份上市公司内部控制合规性审查意见,为出海企业特别是已上市或拟上市的跨境实体提供了关于内部治理与财务风控体系构建的权威参考。文件表明,随着监管趋严与全球化运营复杂度上升,跨境企业必须在合规透明、资产安全与内控执行有效性方面建立系统化机制,以增强投资者信心并降低运营风险。 高价值信息速览 内控体系建设符合资本市场要求:公司依据《企业内部控制基本规范》及深交所创业板监管指引建立内控制度,说明中
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报告时间:2023-03-31
报告来源:David跨境日记
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