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华菱钢铁:内部控制审计
本文件是一份上市公司内部控制审计报告,主要面向资本市场与合规监管场景,而非跨境电商、出海运营或外贸实务领域。该报告的核心目的在于验证企业财务报告内部控制体系的有效性,确保信息披露的真实性与合规性,适用于关注企业治理结构与财务健康的投资者、审计机构及大型集团型出海企业的风控部门。 高价值信息速览 财务内控有效性认证:天健会计师事务所确认,湖南华菱钢铁股份有限公司截至2024年12月31日,在所有重大
报告时间:2023-04-03
报告来源:跨境Emily
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