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古汉医药:内部控制审计
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古汉医药:内部控制审计
本文件是一份针对上市公司财务报告内部控制有效性的法定审计报告,由希格玛会计师事务所出具,旨在验证古汉医药集团股份公司在2025年末是否建立了符合监管要求的财务内控体系。该文件虽非传统意义上的跨境出海运营资料,但对DTC品牌集团、拟上市出海企业、合规型外贸公司具有极强的参考价值,尤其在构建内部风控机制、应对境外资本市场审计要求、提升财务透明度等方面提供权威范本。 高价值信息速览 内控审计合规依据明确
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报告时间:2023-03-06
报告来源:Owen跨境
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