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德联集团:内部控制审计
本文件是一份针对上市公司内部控制体系的专项审计报告,核心目的在于验证广东德联集团股份有限公司财务报告内部控制在2024年末的有效性。该文件并非市场趋势或运营实操指南,而是企业合规治理的关键凭证,尤其为关注企业财务透明度、上市合规性、内部风控体系建设的跨境企业、投资者及审计服务机构提供权威背书。文件确认德联集团在所有重大方面保持了符合《企业内部控制基本规范》的财务报告内控机制,有助于增强外部信任、降
报告时间:2023-03-24
报告来源:跨境人老刘
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