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斯迪克:内部控制审计
本文件是一份上市公司内部控制审计报告,核心目的在于验证江苏斯迪克新材料科技股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制体系是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。该文件并非市场趋势或运营指导类资料,而是典型的合规性鉴证文件,主要用于增强投资者、监管机构及合作伙伴对企业财务透明度与治理能力的信任。对于跨境企业而言,此类报告可作为建立自身内控体系、应对海外上市审计、满足多国财务合规
报告时间:2023-04-18
报告来源:Owen的外贸生活
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