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昊创瑞通:内部控制鉴证
本文件是一份针对北京昊创瑞通电气设备股份有限公司的内部控制审计报告,核心目的在于验证该公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制体系是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。该文件虽非传统意义上的跨境电商或出海运营资料,但对拟上市企业、合规驱动型外贸制造商、以及需对接国际客户审计流程的B2B出海企业具有重要参考价值,尤其在应对海外客户尽调、建立可信财务风控体系、提升企业治理透明度等方面
报告时间:2023-03-15
报告来源:Julia出海营销
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