大数跨境
浙江建投:内部控制审计
本文件是一份由天健会计师事务所出具的内部控制审计报告,核心目的在于验证浙江省建设投资集团股份有限公司(浙江建投)截至2024年12月31日的财务报告内部控制是否符合《企业内部控制基本规范》及相关监管要求。该文件并非面向跨境电商或出海企业的市场策略、运营指南或平台政策解读,而是一份典型的上市公司合规审计文件,主要用于满足资本市场信息披露、证券监管备案及投资者信任构建的需求。 高价值信息速览 审计结论
报告时间:2023-04-24
报告来源:刚哥的运营笔记
2 · 9页
在线咨询
1 积分
报告预览
报告解读
声明:
1. 大数跨境研报所有资源均由用户上传分享,大数跨境仅提供信息存储空间服务;
2. 用户下载文档后并非拥有版权。文档仅供网友学习交流,不得用于其他商业用途;
3. 大数跨境不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺,不构成投资或商业建议;
4. 若文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请与本站联系,我们将第一时间核实、处理。