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润阳科技:监事会关于公司2024年度内部控制自我评价
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润阳科技:监事会关于公司2024年度内部控制自我评价
本文件是浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见,主要面向资本市场合规与企业治理领域,为出海企业尤其是拟上市或已上市的DTC品牌、制造业出海企业提供内部风控体系建设的参考范本。文件强调,在日益严格的境内外监管环境下,健全的内部控制体系不仅是合规刚需,更是保障资产安全、提升组织运营效率的核心基础设施。 高价值信息速览 内控体系合规依据明确:公司严格遵循《企业
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报告时间:2023-03-12
报告来源:跨境团长Robert
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