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甘化科工:2025年度内部控制审计
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甘化科工:2025年度内部控制审计
本文件是一份上市公司内部控制审计报告,并非面向跨境电商、出海企业或外贸从业者的市场分析、运营指南或平台政策解读类资料。其核心内容聚焦于广东甘化科工股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计结论与合规性评价,主要服务于资本市场监管与公司治理需求。 高价值信息速览 并购企业内控豁免:根据中国证监会相关规定,2025年度并购的子公司“西安甘鑫科技股份有限公司”未被纳入母公司内部控制自我评价及审计范围
跨境电商
报告时间:2023-04-08
报告来源:Jackson聊跨境出海
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