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苏州银行:内部控制审计
本文件是一份内部控制审计报告,由安永华明会计师事务所出具,旨在评估苏州银行股份有限公司截至2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。该文件并非面向跨境电商或出海企业的市场分析、运营策略或平台指导类资料,而是一份典型的金融机构合规审计文件,主要用于证明企业在财务治理、风险控制和合规管理方面的规范性与可靠性。 高价值信息速览 审计依据明确:本次审计严格遵循《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师
报告时间:2023-03-30
报告来源:Coco跨境电商
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