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集智股份:杭州集智机电股份有限公司内部控制审计
本文件是一份内部控制审计报告,旨在验证杭州集智机电股份有限公司截至2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。该报告由中汇会计师事务所依据中国《企业内部控制审计指引》及相关会计准则出具,核心价值在于为上市公司治理、财务合规与投资者信心提供权威背书。对于涉及海外上市、跨境投融资或计划引入国际资本的中国高科技制造企业而言,此类内控体系构建与第三方审计验证是满足境外监管要求(如美股SOX法案、港股合
报告时间:2023-03-14
报告来源:Emily的外贸分享
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