小菊子
小菊子
【课程背景】
在当前经济背景下,企业“走出去”已成为开拓国际市场、优化产业结构、优化资源配置、构建新发展格局的必由之路。随着“走出去”跨境电商业务迅猛发展,加之监管部门对跨境电商监管措施强化,平台经营信息报送税务合规要求越来越高,以及复杂多变的海外税收环境和各国不尽相同的税制,让“走出去”企业和跨境带电商企业的海外经营和税务合规的压力越来越大,财税合规问题逐渐凸显,企业涉税暴雷事件频传,对中国走出去企业以及境外运营实体的经营产生重大影响。
【课程收益】
1、深度分析当前跨境电商出海模式类型 0110/9610/9810 以及赛维模式的运作特点,以及税务风险点。
2、掌握跨境电商业务模式、资本架构、交易架构安排、以及 ODI 相关税务风险规划思路,规避经营风险。
3、了解走出去和跨境电商企业境外香港等中间层的税务规划要点,合理平衡境内外税负,防范和化解境外投资税收风险。
4、助力“走出去”企业搭建和完善基于税务考量的跨境股权架构。
5、把握东道国相关税收法规和特点,助力“走出去”企业享受东道国税收优惠。
***理转让定价安排规划境内外利润,规避境外受控企业不合理利润堆积的风险。
7、了解走出去企业如何提前做好上市规划,做好跨境资本运作。
【课程对象】跨境电商及走出去企业:创始人、CEO、总经理、财务总监、税务经理、运营负责人。
【课程讲师】企业实战讲师:古老师
国际税收实务专家,现为高校财政税收专业博士,曾在北京市税务局工作 17 年,原税务总局国际税收科研人才库成员,常年为国内多个税务机关、高校、企业讲授税务课程,具有丰富的执教经验。擅长跨境电商和走出去企业税收,出版《跨境电商出海税务合规与风险防范》一书,为国内首个系统介绍跨境电商出海税收实务规划的著作
【课程内容】
一、企业出海国际税收规则体系
1.出海企业面临的税务问题
2.国际税收规则体系和管理规则
二、企业出海相关国际税收基础知识
1.跨境合同企业所得税、增值税纳税义务判定方法
2.跨境提供劳务税收判定规则
3.特许权使用费与技术服务费税务差异识别
4.出海企业运用税收协定、税收居民身份规划
5.出海企业避免构成境外常设机构规划
三、搭建香港中间层公司的税务安排与 CRS 问题
1.受控外国企业最新税收法规解读
2.受控外国企业税务风险防范规划
3.申请认定境外居民企业能避免受控外国企业风险吗
4.CRS 信息报送风险与合规规划筑平台 赋财智 创价值 谋合规 降成本 促增长共创-共建-共享|构建企业价值生态圈
四、出海架构搭建及税务规划
1.境外香港 BVI 开曼最新税制要求
2.搭建出海拟上市架构的案例(含 ODI 计划、并购方案)
3.搭建香港中间层方案叠加全球最低税影响测算
4.海南公司搭配境外中间层税务规划
五、跨境电商各类出口模式税务合规
1.跨境电商高风险交易模式问题总结
2.跨境电商跨境 0110 出口模式常见问题与规划
3.跨境电商跨境 9610 出口模式税务规划
4.跨境电商 9810/9710 模式税务规划
5.跨境电商 1039 模式及中小企业税务规划
6.跨境电商赛维模式税务机关不认可理由以及合规应对方案
7.平台收入信息报送新规下境外店铺收入合规计划
8.跨境电商各主体境内外利润规划避免转让定价风险
六、跨境股权并购转让与海外架构搭建
1.跨境重组在大家未来上市架构中的作用
2.两类跨境股权重组免税税收政策情况介绍
3.搭建与拆除境外上市架构案例筑平台 赋财智。
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