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1、打开步骤:导航栏——业务——应收应付——应收款单

2、收款单页面——选择往来单位——选择收款类型(应收)——操作——选择单据

往来结算的六种特殊情况说明:
1、全额结算,例如销售开单金额是100万,本次收到100万。
2、部分结算、例如销售开单100万,本次只收到50万,剩余50万以后收
3、收款抹零(赔付)、例如销售开单100万,本次收到98万,余下2万不收了
4、多收到款,例如销售开单100万,这次客户付了150万,50万以后抵货款
5、收订金和退订金、例如收到客户订金10万,后面客户不买了退回。
6、用定金抵销售开单金额,例如收了定金10万,销售开单20万,定金抵款10万
以下专门针对上面六类情况进行操作:
首先,应收款单上一共有5个填写金额的地方,他们的关联关系是这样的:
1代表到账金额 = 3代表实收金额 = 2等于本次清账的金额 – 4等于折扣抹零金额
通俗来说,数字1的位置填写就是这次结算到自己账户或者现金的实数。
数字2,代表本次单据结账的钱,包括折扣和抹零的钱。
数字3代表实际到达自己账户或者现金的实数。
数字4代表本次结账,客户不付了,或者抹零的,赔付的,折扣的。
数字5正数代表收到定金。负数代表退回。
搞清楚单据里的5个金额,那么针对结算的一些特殊情况,我们也可以针对的处理
了
。
例如案例1:全额结算,例如销售开单金额是100万,本次收到100万。
填写:数字1填100万 ,数字2填100万,数字3填100万,数字4和5填0
案例2:部分结算、例如销售开单100万,本次只收到50万,剩余50万以后收。
填写:数字1填写50万,数字2填写50万,数字3填写50万,数字4和5填0
案例3:收款抹零(赔付)、例如销售开单100万,本次收到98万,余下2万不收了
填写:数字1填98万,数字2填100万,数字3填98万,数字4填2万,数字5填0
案例4:多收到款,例如销售开单100万,这次客户付了150万,50万以后抵货款
填写:数字1填150万,数字2填100万,数字3填100万,数字4填0万,数字5填50
万
案例5:收订金和退订金、例如收到客户订金10万,后面客户不买了退回。
填写:数字1填10万,数字2、3、4都填0,数字5填10万。(收款类型选择预收)
案例6:用定金抵销售开单金额,例如收了定金10万,销售开单20万,定金抵款10
万
这种情况是使用往来核销模块处理。但是收订金10万是通过应收款-预收款处理)
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