会上,审计事务部通报了2024年度审计发现的各类问题,同时汇报了过往年度遗留问题以及省委巡视组反馈问题的整改推进情况。二级单位代表依次汇报了各自审计问题的整改落实情况,包括已完成的整改任务、正在推进的工作进展以及面临的困难和挑战。审计事务部对集团公司审计改革实施方案进行了详细宣贯。该方案旨在进一步优化审计流程,提升审计效能,加强对集团各项业务的监督力度,为审计问题整改工作提供了更有力的制度保障和工作指引。
黄会奇指出,当前集团公司审计整改已步入“深水区”与“攻坚期”,剩余问题多为成因复杂、涉及面广、整改难度大的“硬骨头”。各部门需高度重视审计工作,深刻认识审计整改对集团高质量发展的重要推动作用。对于需长期推进的体制机制类问题以及历史遗留的复杂问题,各单位“一把手”必须亲自部署、全程督导,强化问题导向,精准分类施策,靶向发力攻坚,以“不达目标不罢休”的坚定决心推动整改彻底到位。
黄会奇强调,集团公司各单位要强化思想认识,以更高站位扛起整改责任,将审计整改作为一项严肃的政治任务和推动工作的重要契机;要强化担当作为,以更实举措防范化解风险,通过整改工作完善内部控制,堵塞管理漏洞;要强化问题导向,以更大决心推动审计整改,建立健全长效机制,防止问题反弹。通过扎实有效的审计整改工作,为集团公司高质量发展保驾护航。
集团总部相关部门负责人,各二级单位主要领导、审计工作分管领导及审计职能部门负责人参加会议。
供稿 | 审计事务部
作者 | 肖静
审核 | 陈东
编辑 | 邹育普
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