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【重要提醒】10月征期有重大变化,不看准吃亏!

【重要提醒】10月征期有重大变化,不看准吃亏! 广东航信爱信诺科技东莞分公司
2017-10-10
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导读:有一件重要的事大家需注意啦那就是10月征期申报时间有重大变化假期归来之后别忘了及时进行涉税申报哦!先来看一下


有一件重要的事大家需注意啦

那就是10月征期申报时间有重大变化

假期归来之后

别忘了及时进行涉税申报哦!

先来看一下10月征期日历表

↓↓↓


10月征期日历表

10

18

周三


☆ 资源税申报截止日


10

23

周一

☆ 企业所得税申报截止日


☆ 增值税申报截止日


☆ 消费税申报截止日


☆ 文化事业建设费申报截止日


☆ 废器电子产品处理基金申报截止日



征期提醒

2017年10月份资源税的申报期为10月1日至10月18日企业所得税、增值税、消费税、文化事业建设费、废器电子产品处理基金的申报截止日申报期为10月1日至10月23日,请您按时通过网上申报或办税服务厅办理申报缴税手续。
再次提醒各位小伙伴们要记得及时完成纳税申报,逾期申报可是会带来以下问题的:
1
产生罚款、滞纳金
如果您没有按时申报,税务机关将根据情节对逾期申报行为作出处罚,此外,在有应纳税额的情况下,还将按照每日万分之五征收滞纳金。
2
无法网上申报
申报期内,您可以足不出户在网上轻松完成抄报税、申报、清卡等业务,但是如果过了申报期,您就只能携带相应资料至主管税务机关办税服务厅办理了!
3
影响纳税信用等级
如果您未按规定期限纳税申报,在纳税人信用等级评定时将按次扣分,直接对您的纳税信用等级产生影响。

申报指南

一般纳税人专区

一、增值税一般纳税人申报流程

一般纳税人在征期内进行申报,申报具体流程为:

(一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。

(二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。

(三)清卡或反写:申报成功后,纳税人再次登录税控系统进行清卡或反写。请及时查询截止日期,确认是否成功。

提示:一般纳税人无税控设备的只需进行第二步申报操作。

二、增值税专用发票抵扣认证

对取得的增值税专用发票认证,在申报时用于抵扣税款。请注意要在认证相符或勾选确认的纳税所属期内抵扣哟。

方法1:纳税信用A、B、C级企业,可以使用网上“增值税发票选择确认平台”在申报期内完成发票勾选确认操作。

方法2:携带“增值税专票”等可抵扣发票在上月底前到所属办税服务厅自助机办理或在网上扫描认证。

三、增值税一般纳税人申报表及其附列资料填写步骤

增值税一般纳税人申报比较复杂,其中增值税主表、附表一销项、附表二进项、附表四抵减、附表五不动产抵扣、固定资产抵扣、本期进项结构表都是必填表,不管有无数据,都要点击打开相应报表填写保存。

提示:网报时请按照填写顺序进行填写。

小规模纳税人专区

一、增值税小规模申报流程

按季申报的小规模纳税人每个月都需要使用税控设备登录后系统自动抄报税,每季度登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。

二、小规模纳税人申报表

(一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》(必填)。

(二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》(选填),本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写,其他小规模纳税人不填报。

(三)《增值税减免税申报明细表》(选填),本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人共用表,享受增值税减免税优惠的增值税小规模纳税人需填写本表。发生增值税税控系统专用设备费用、技术维护费以及购置税控收款机费用的增值税小规模纳税人也需填报本表。仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填本表。

三、增值税小微优惠政策

国家税务总局公告2016年第23号第六条第(二)项:增值税小规模纳税人应分别核算销售货物,提供加工、修理修配劳务的销售额,和销售服务、无形资产的销售额。增值税小规模纳税人销售货物,提供加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元),销售服务、无形资产月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,自2016年5月1日起至2017年12月31日,可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。

四、小规模申报表填写注意事项及关键点

1、注意货物及劳务列与服务、不动产和无形资产列分别填写对应的收入,填报列有错会影响税款的属性,还会影响一般纳税人的认定。

2、如果可以享受小微政策,则直接将免税收入填写在第9行以下,1—8行不填写数据。

3、自开增值税专用发票的小规模纳税人应将当期开具专用发票的销售额,按照按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。




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