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美国站卖家注意!这些州的美国订单也要征税了!

美国站卖家注意!这些州的美国订单也要征税了! 中德创投
2020-12-11
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导读:点击蓝字 关注我们12月9日,亚马逊美国站发布了一则有关在更多地区商城征税(Marketplace Tax

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12月9日,亚马逊美国站发布了一则有关在更多地区商城征税(Marketplace Tax Collection)的公告,新增了11个需要有亚马逊代收代缴销售税的地区。



这11个地区分别为:

阿肯色州

印第安纳州

肯塔基州

路易斯安那州

密西西比州

新墨西哥州

俄亥俄州

波多黎各

罗得岛州

弗吉尼亚州

西弗吉尼亚州

怀俄明州


加上之前已经开始征收销售税的32个地区,全美现在已经有43个州需要亚马逊代缴销售税,这样算下来美国接近9成的州都要代收销售税。


也就是当商品被运送到任何MTC管辖区时,亚马逊会对卖家的订单免费进行销售税计算。亚马逊收取的税款会在订单详情和不同的卖家中心报告中显示。亚马逊作为纳税人,将以MTC形式收取的所有税款缴纳给相应的税务部门。



然而,事实上很多卖家都是在某次用范围报告算利润的时候才发现有这个扣款项目。当然,也不是所有发往应税州的订单都要缴税,只有符合征税条件的订单才会被亚马逊自动算税收缴,各个州的征税条件是不一样的,不过基本上可以分为三种情况。下面我们来一起看下美国消费税的征收条件。


消费税收缴条件:


1

Click-through Nexus


比如:如果卖家在该州产生销售并且和位于该州的实体企业产生了合作/雇佣关系就会构成关联,需要对这些销售的订单缴纳销售税(无论金额)。


2

Virtual and Economic Nexus


这也就是大家熟知的远程销售额关联,在没有其他关联形式的情况下,如果卖家在该州的销售额超过了规定数额(通常是10万或50万美金,根据各州销售税法而定),就必须要向州政府缴纳销售税。


3

Dropship Nexus


如果从位于该州的批发商处订购产品并由对方代为发货,同样也构成关联,必须履行销售税义务(无关金额和销售去向)。


但一般来说,亚马逊卖家可能会产生税金的方式就是第二个远程销售。这里的详细销售门槛各州的规定都不太一样,举两个例子大家看一下。



哥伦比亚特区内华达州为例,这两个州的政策规定,每年向本地区累计销售金额超过10w美金或是200个订单的情况就需要缴纳销售税。


而且消费税的税率各州也都不一样,从6%-8%不等,具体缴纳的税要视实际情况而定。


值得注意的是,今后亚马逊将成为名义上的纳税方,并负责在生效日期开始后对配送至商城征税管辖区各州的卖家的订单计算、收取和代缴销售税和使用税,除非卖家税务设置中另有规定。


照这样的趋势,美国要想建立起完善的电商销售税法指日可待,卖家们从现在开始就可以了解下自己业务所在州的税务变化,及时调整政策,以减少自身利润的损失了。








【声明】内容源于网络
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