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【管理提升】大信会计师事务所受聘到外高桥造船开展年度内部控制审计预审工作
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【管理提升】大信会计师事务所受聘到外高桥造船开展年度内部控制审计预审工作
SWS外高桥造船
2019-11-18
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文/姚慧
自11月份始,大信会计师事务所受中国船舶集团聘请到公司开展2019年度内部控制审计预审工作。
根据中国船舶集团2019年度
内部控制
报告
工作的总体安排,大信会计师事务所将于2月末提交外高桥造船内部控制审计报告。当前,事务所已开展预审。公司审计部积极配合,一方面为审计人员提供后勤保障,另一方面,针对本次审计需求与重点,联系相关业务部门,做好沟通协调工作。
在大信会计师事务所与公司各部门的密切配合下,本次预审顺利完成资料收集、汇总提交等前期工作。后期,审计部将根据集团要求,按期完成内控整改工作,并提交《2019年度内部控制自我评价报告》。
【声明】内容源于网络
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