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为助推区属国有企业改革,履行对国有企业的审计监督职责,济宁市审计局高新区分局在摸清企业组织架构、内部管理制度建设等情况的基础上,通过“三个抓实”深入开展了高新区国有企业2021年度资产负债损益情况审计,取得良好效果。
抓实关键岗位、关键人员,力促履职尽责。此次审计把企业管理中决策、审批、执行、考核等关键岗位上的管理人员能否做好“份内事”,作为重要审计重点来评判。通过运用大数据审计技术,将中层人员的管理人员信息与关联企业进行比对,逐条核定、逐项调查,有效地规范和促进了相关人员的履职尽责。
抓实关键问题、关键事项,力促规范管理。善于发现主要矛盾和分析产生矛盾的主要原因,是审计发挥监督作用的核心。此次国企审计全面梳理分析了国有企业运营全过程,通过重点分析和审查资产的管理和转让、企业内部控制建立和执行等关键事项,找准“病因”对“症”下药,提出了细化、强化企业管理等内部控制的建议,推动相关国有企业出台了授权管理、重要事项报告等制度,有效地提高了国有企业规范管理的水平。
抓实关键环节、关键资金,力促健康发展。重大资金、重大工程是企业运营的关键,也是审计重点关注事项。盯紧工程立项程序、工程质量、综合管理等方面,盯牢重大资金决策程序、拨付使用、效益情况,充分发挥了审计“治已病、防未病”经济体检作用。



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校对:王斌
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