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温馨提示:增值税税率下调,您的金蝶云系统需要这样调整

温馨提示:增值税税率下调,您的金蝶云系统需要这样调整 温州云动力软件有限公司
2018-04-20
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导读:权威数据公布,2017年上半年金蝶云在SaaS市场占有率第一,成为中国SaaS企业级应用软件市场排名第一的品


权威数据公布,2017年上半年金蝶云在SaaS市场占有率第一,成为中国SaaS企业级应用软件市场排名第一的品牌,在SaaS财务云细分领域市场占有率更高达46%,这也意味着每两家中国财务云企业用户就有一家使用金蝶云!


4月4日,财政部和税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),宣布自5月1日起,增值税税率统一下调1个百分点。(具体调整内容可点击“阅读原文”查看)


针对国家税率调整政策,金蝶云将围绕以下几个方面来指导大家进行系统应用的调整:

1

税务基础设置

2

供应商、客户、物料、费用项目等基础资料

3

凭证模板

4

价目表

5

业务单据(结合业务场景说明)

1

税务基础设置部分


税率


菜单路径:【基础管理】—>【基础资料】—>【税率列表】

金蝶云在4月份补丁中,将新增预置本次国家调整的16%税率 和 10%的税率。该补丁会自动检测系统中是否已存在16%、10%税率,如存在,则不会重复增加。

如果用户暂时不想打补丁的,可以手工自行新增此2档税率。



税组合


菜单路径:【基础管理】—>【基础资料】—>【税组合列表】

绝大多数企业都没有在金蝶云系统中启用税组合,如企业未启用税组合,则此项无须关注。未启用税组合则此项菜单不可见。


如果企业启用了税组合,建议企业新增新税率下的税组合。


税务规则


菜单路径:【基础管理】—>【基础资料】—>【税务规则列表】

大多数企业都无须处理。

当企业设置税务规则的结果来自于“税率/税组合”时,才需要去修改,或者新增新的税务规则。



2

基础资料上的税率调整


供应商上的增值税调整


菜单路径:【基础管理】—>【基础资料】—>【供应商列表】

对于系统现有供应商上的默认税率字段,可以利用批改功能来更新,如图所示:



对于新增供应商,通过安装4月底的补丁,那么系统自动会默认携带16%的税率。如果没有安装对应补丁,用户可以通过F8手工调整为合适的税率。也可以通过BOS,针对供应商表单修改这个默认税率的取值,设置为对应的税率值,设置完成后,用户在新增供应商时系统将自动取用户设定的默认值。在BOS中修改的操作,如下图:



客户上的增值税调整


菜单路径:【基础管理】—>【基础资料】—>【客户列表】

处理方式与供应商类似。


物料上的增值税调整


菜单路径:【基础管理】—>【基础资料】—>【物料列表】

对于系统已有物料的默认税率字段,可以通过批改功能来更新,前提是安装了4月底的补丁之后。


费用项目上的增值税调整


菜单路径:【基础管理】—>【公共资料】—>【物料列表】

处理方式与供应商类似。


3

凭证模版关于税率的设置


科目影响因素设置


菜单路径:【财务会计】—>【智能会计平台】—>【基础资料】—>【凭证模版】

 凭证模版“科目影响因素”如果设置了税率,需要按截图中进行调整或修改



4

价目表


销售价目表


因销售价目表上没有税率字段,价格是企业根据定价时是含税或不含税进行维护,因此,针对非含税价目表,报价不含税,无需做调整;针对含税价目表,如果企业不需要重新定价,也无需调整原价目表;如果企业需要调整含税价目表,则可通过以下三种调整方式:

方式一:通过批量调价单来批量调整价格;

方式二:失效原来的价目表,新增新定价的价目表;

方式三:在原有的价目表上反审核进行修改。


采购价目表


采购价目表上存在税率字段,需要调整价目表上的税率,对于现有采购价目表上的税率修改,可以使用如下2种方式修改:

方式一:可使用调价单,批量调整税率。

菜单路径:【供应链】—>【采购管理】—>【货源管理】—>【采购调价单】

方式二:反审核现有价目表,然后修改税率。



组织间结算价目表


菜单路径:【供应链】—>【组织间结算】—>【价格资料】—>【组织间结算价目表】

如果结算价目表不含税,则无影响。如果结算价目表含税且需要修改调整,修改方式有两种:

1. 反审核现有价目表,然后修改:



2. 重新制定新的价格资料,设置为2018年5月1日生效。系统支持通过Excel文件引入。



对于新增的结算价目表,用户还需要在组织间结算关系上进行设置,增加结算关系设置的价目表并把价目表优先级调为1(即优先级最高)。

菜单路径:【供应链】—>【组织间结算】—>【组织间结算关系】—>【组织间结算关系列表】



5

业务单据


尚未执行的业务单据,也就是还没有生成过下游单据(包括业务单据、凭证)的,可以反审核,修改税率。执行中的业务单据,也就是部分生成了下游单据的,不可以直接修改单据。

如:5月1日前已下订单,订单报价为含税单价117,税率17%。此订单已经部分执行。5月1日之后开票,税率调整为16%,购销双方协商同意含税单价调整为116。此时建议业务单据不做调整,在财务应收、应付环节再调整为含税单价116,税率16%。

新增业务单据,如果没有源单,税率通常会来自于税务规则,按上述用户设置的新规则取值。如果是通过源单生成的单据,税率通常来自于源单。源单税率未更新,则取值需要考虑调整。

下面我们就财务比较关心的应收应付业务进一步说明:


应收单


菜单路径:【财务会计】—>【应收款管理】—>【销售应收】—>【应收单】



销售出库单下推应收单,应收单会携带对应销售订单上的税率,如果原销售订单的税率为17%,用户需要在应收单手工修改或批量填充将税率改为16%,以此保证应收账款和税额是正确的。


销售增值税发票


菜单路径:【财务会计】—>【发票管理】—>【销售发票】—>【销售增值税专用发票】



应收单下推销售发票,销售发票会携带应收单上的税率,如果原应收单税率为17%,则用户需要在销售发票手工修改或批量填充将税率改为16%,应收单与销售发票核销时,会自动会生成应收调整单,以此保证应收账款和税额是正确的。


应付单


菜单路径:【财务会计】—>【应付款管理】—>【采购应付】—>【应付单】


采购入库单下推应付单,应付单会携带对应采购订单上的税率,如果原采购订单的税率为17%,则用户需要在应付单手工修改或批量填充将税率改为16%,以此保证应付账款和税额是正确的。


采购增值税发票


菜单路径:【财务会计】—>【发票管理】—>【采购发票】—>【采购增值税专用发票】



应付单下推采购发票,采购发票会携带应付单上的税率,如果原应付单税率为17%,用户需要在采购发票手工修改或批量填充将税率改为16%,应付单与采购发票核销时,会自动会生成应付调整单和成本调整单,以此保证应付账款和成本金额是正确的。


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