2017年7月7日,西湖区审计局出具了《西湖区审计局关于信息化建设专项资金使用管理绩效情况专项审计调查报告》(西审报〔2017〕5号)。对于报告中反映的问题,我单位按要求开展了审计整改工作。现将审计整改情况公告如下:
一、 审计反映的问题:
1、项目培训费标准偏高。
2、部分软件系统使用情况不佳。
二、审计建议
对于超过标准的培训费予以收回;对使用情况不佳的模块开展调查研究,对于报错模块尽快修复,并深化需求提升或更新,确保发挥信息系统使用绩效。
三、采取的措施及整改结果
1、审计期间,区发改局已追回超标准费用1.6万元并上交国库。
2、固定资产投资项目管理系统内的“项目匹配”和重点项目管理系统中“历史进度查询”两处模块显示报错已修复。
3、固定资产投资系统由于相关业务工作要求调整,导致该系统功能无法匹配目前业务需求,故暂时维持现状,待充分调研实际业务需求后再对模块完善。重点企业评选系统无相关业务需求,目前不再使用。对于资源管理系统,已制定出台新的楼宇经济扶持政策,将对该系统中使用情况较好的单位给予奖励补助,进一步提高楼与业主或物业单位使用积极性。
4、重点项目管理系统中已经模块从2013年起以全区统一短信平台作替代使用,故不再使用此模块功能。重点企业监测系统中工业分析系统、问卷调查模块两个模块,从2015年起已使用省市经信委业务平台相关功能,不再重复使用。
二〇一七年十月二十五日
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