威立雅2025年上半年业绩实现强势增长,年度指导目标与GreenUp指导目标已全面确认!
上半年的优异业绩印证了GreenUp战略核心增长策略的有效性。在经济与地缘政治动荡的背景下,与健康、韧性、竞争力及主权相关的挑战愈发关键,这凸显了市场对我们服务的持续需求。上半年,我们的增长领域业务(5)增长近+9%(6),并实现水务技术领域20亿欧元订单。
——埃斯特尔·柏莲诺
威立雅集团首席执行官
威立雅坚持GreenUp战略目标的引导,持续推行动态资本配置政策,在稳健与敏捷的方向下积极寻求增长点。在2025年上半年实现了高效强势增长——
营收持续增长+3.8%(1),达220.48亿欧元
水务(+3.4%(2))与废弃物(+2.4%(2))业务增长势头喜人,能源收入增长+5.5%(1)且保持高盈利水平
计入能源价格下降影响后,威立雅集团总营收实现+2.0%(2)增长
运营业绩稳健:息税折旧摊销前利润(EBITDA)达33.67亿欧元,实现符合目标区间的有机增长+5.5%(2)
利润率提升50个基点
效率增益1.91亿欧元,符合3.5亿欧元的年度目标
协同效应增益4700万欧元;截至2025年6月,累计金额达4.82亿欧元,符合2025年底5.3亿欧元的修订目标
当期息税前利润EBIT(3)增长+8.1%(2),达18.34亿欧元
当期集团净利润同比增长+4.3%(4),达7.62亿欧元(3)
若不计入2024年金融资本收益(含Sade交易),增幅达+12.5%(4)
约+9%(4)的年度增长目标已全面确认
集团净利润达6.57亿欧元
上半年净金融投资达22亿欧元,以动态资本配置政策助力创造更多价值(主要包括第二季度完成的以下交易)
以15亿欧元收购CDPQ持有的水务技术服务公司30%股权;预计到2027年新增9000万欧元成本协同效应,显著提升水务技术领域业务的价值创造能力、进一步夯实该领域财务目标
在美国、巴西和日本收购5处危险废弃物处置资产,投资额3亿欧元
净金融债务(3)正常可控,为207.64亿欧元,预计年末杠杆率低于3倍
2025年指导目标和2024-2027 GreenUp战略目标已全面确认
通过我们独有的敏捷应变能力平衡韧性与增长,威立雅为利益相关方创造了最大价值。上半年EBITDA增长+5.5%(2),符合预期,彰显了我们卓越的运营实力。这一增长得益于成功的动态资本配置政策——上半年投资22亿欧元,包括全额收购CDPQ持有的水务技术服务公司30%股权以加速价值创造,以及在美国、巴西和日本危险废弃物处置领域近3亿欧元的定向收购。
基于2025年上半年的强劲表现,我们对实现全年目标充满信心。
——埃斯特尔·柏莲诺
威立雅集团首席执行官
*注:
(1)以恒定范围和外汇计算,不包括能源价格
(2)以恒定范围和外汇计算
(3)不含苏伊士收购款项影响
(4)按恒定汇率计算
(5)增长领域业务:水务技术,危险废弃物,生物能源、灵活性和能源效率
(6)按恒定范围和汇率计算,不含能源价格(含新收购的危险废弃物与灵活性资产)
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