财务管理审计岗
内控合规类
基础信息
所属机构:审计部
工作地点:北京市
截止时间:2024-08-22
岗位职责
1. 跟踪全行财务管理动态,分析和评价相关的风险状况;
2. 根据工作计划开展财务管理有关的专项审计、离任审计等;
3. 跟进财务管理有关审计发现的整改情况,落实整改效果;
4. 定期梳理财务审计重点,搭建财务审计数字化分析工具,编制审计案例、检查手册等;
5. 其他与工作职责相关的事项。
岗位要求
1. 财务、审计、金融等相关专业大学本科(含)以上学历;
2. 具备3年(含)以上银行财务管理或财务内审工作经验,熟悉银行财务管理基本流程及内控要点;
3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;
4. 具备财务、信息科技等复合型背景者优先;具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格等证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。
报名入口:
https://career.cmbchina.com/positionDetail/social?publishId=12B2193E-A28E-4BF4-80F4-E44A6E6B8ADD
商务合作微信:15201196271(备注合作事由)
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