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出口业务退税后,发现错误该怎么处理?

出口业务退税后,发现错误该怎么处理? 易税通国际咨询(深圳)有限公司
2023-11-15
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外贸企业出口退税申报数据有误如何更正

外贸企业在办理出口退税数据申报时,若发现数据填报错误,且出口退(免)税申报审核已通过并发放,或在收到退税款后才发现申报有误,可采取“外贸企业调整申报”方式进行更正。

操作流程

首先,登录“电子税务局”,进入“出口退(免)税申报”的数据采集页面,点击“外贸企业调整申报表”新建表格。

按要求填写调整申报申请采集信息。申报年月、批次需填写当期的年月批次,与出口退(免)税业务共同占用批次数。例如,2023年11月份已申报20231101和20231102的出口退(免)税业务,此时办理调整申报业务应填写申报年月202311,申报批次003。原申报关联号填写此次要调整重新申报的原关联号。

提交正式申报前,保存的数据可进行修改。调整申报正式上传后,等待税务部门核准通过即可按照正常流程新建出口退(免)税业务,将已修改正确的信息录入并上传申报。

生产企业免抵退税申报填写错误处理方法

情形一:出口退税申报数据还未提交正式申报

可在申报界面直接撤销申报数据,回到明细数据采集中修改相应数据后再生成申报数据。

情形二:出口退税申报数据已正式申报但未核准

需要撤回出口退(免)税申报操作,再对申报数据进行修改并重新申报。具体操作为登录“电子税务局”,进入“我要办税-出口退税管理-出口退(免)税申报-企业撤回退(免)税申报”,点击在线申报,填写《撤回退(免)税申请表》申请撤回出口退(免)税申报。特别提醒,“撤回原因”需选择“申报错误申请撤回”。待税务机关审核完成撤回申报操作后,纳税人即可修改出口明细数据并重新提交退税申报。

情形三:出口退税申报数据已核准并办理退税后发现错误

在下个所属期的免抵退税申报中,对错误数据全额进行红字冲减申报,再按照正确的正数重新申报。

来源:厦门税务

【声明】内容源于网络
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易税通国际咨询(深圳)有限公司
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