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电商税新政后,欧洲站卖家要缴33%增值税?

电商税新政后,欧洲站卖家要缴33%增值税? 蓝图跨境咨询
2025-11-24
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导读:欧洲站卖家天塌了?

各位卖家应该都收到了三波提示申报异常的短信了吧?蓝图看到有卖家是这么说的,有卖家第一次收到短信还在做0申报侥幸一下,第二次接到了就按回款金额来低申报来试试,第三次那就只能按销售额老老实实补了。

 特别是欧洲站卖家直呼天塌了,因为非欧盟、英国主体,亚马逊是直接代扣代缴20%左右的增值税VAT的,国内一般纳税人收13%增值税,加一起达到了33%!更何况如果销售额达到一定的金额,国内是收25%的所得税,加上亚马逊这边的广告费、佣金费率,物流费,到卖家自己手上的就没有多少了。

所以这个税费是怎么处理的?蓝图去请教了税务方面的朋友一些欧洲站卖家关心的问题,这里放出来给大家看看:

第一是上面咱们聊的,亚马逊中企店卖家,会受到国内外增值税和所得税的双重压力?答案是做好证据留存就不会。

比如一位亚马逊德国站卖家,使用的主体是中国企业,因为没有税号就由亚马逊代扣代缴19%的增值税,还有一些广告、商城税费,这里不提了。如果咱们店铺被代扣代缴了,一定要留好德国 税务局出具的VAT缴税凭证,包括缴税金额、税种和纳税时间,同时这部分的VAT税要对应你在国内申报的德国站收入,上报数据不能做任何改动,与国内成本核算的业务链一致,那么这部分已经缴纳的VAT税可以当作“境外税费”作为运营成本,在收所得税的时候抵掉很多金额。

各位欧洲站卖家可以在所得税申报表找一下,有一个“境外已纳税额”填上。但是注意,这个抵扣的金额是不能超过国内所得税最高档位25%的,比如德国最多能抵19%,剩下6%是跑不掉的,你做了多个站点也不能抵扣25%以上!

第二个我用的本本号,会不会受到新政影响?目前来看是不会的,就算你的第三方收款机构给你回到欧元账户,欧元再从香港账户转回国内,国内税局暂时是没有穿透到香港的金融系统的,所以暂时安全。有小道消息说明年香港要被穿透,我们持保留意见。当然要明确一点,所有服务中国卖家的收款机构原则上都要配合税局的工作,怎么配合现在不得而知。

第三个是我用的欧洲个人店铺,怎么缴税?很简单,如果你不换主体,那么你就要按个人所得税标准缴税。如果你换主体,最好做成小规模纳税人,补上3到6个点的票务,就还能玩。

第四个是欧洲的FBM怎么免税?很遗憾很难,因为现在税局和海关工作很难协调,互不了解。因此税务现在并不了解现在小包的双抬头清关,卖家如果要向税局解释,必然需要数据,而这个数据被商务部和海关掌握,后两位一般不会轻易放出这个数据,导致小包卖家无法证明自己是出口的。

蓝图跨境作为老牌账号服务商,是各位欧洲站卖家的可靠伙伴,蓝图跨境预判到欧洲本本号拥有较强的规避风险能力,不会被所谓33%的超高增值税影响,是各位卖家下一阶段保持利润、增强竞争力的神器。

【声明】内容源于网络
蓝图跨境咨询
涵盖税务服务、境外工商服务以及亚马逊申诉处理,风险管控及合规运营等多个领域,注重为客户提供最为专业、高效的服务,保障每一位客户的合法权益,致力于成为跨境电商领域的专业的护航者。
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