为落实出口退税管理要求,提升企业财务人员专业素养,龙信通作为全国出口退税一体化培训专业机构,将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务培训。本次培训旨在帮助全国出口企业财务负责人及办税人员系统掌握最新退税政策、外汇管理、海关操作流程及申报技巧,确保申报工作高效合规。
培训课程涵盖北京、天津、青岛、上海、杭州、宁波、厦门、广州、深圳、成都、武汉等全国主要外贸城市,企业可就近参加。对于无法现场参训的企业,提供会员服务(远程协助、电话咨询、政策提醒及代理录入等)。
2026 年全国出口退税实务培训内容大纲
第一天:出口退税政策、会计处理与申报实操
第一课:出口退税申报准备与报关单解析
1. 出口退税定义及申报前准备工作清单;
2. 出口货物两种方式及申报资料要求;
3. 报关单“生产销售单位”与“收发货人”不一致的原因分析;
4. 运输方式解读:“非保税区”、“监管仓库”、“出口加工区”等含义;
5. 出口货物监管方式分类及含义;
6. 报关单贸易国和运抵国显示“中国”的成因;
7. 境内货源地对出口退税的影响;
8. 成交方式(EXW、FOB、CIF、CNF)含义及非 FOB 价换算方法;
9. 出口收入确认时间与发票开具规范;
10. 出口收入确认金额及成交方式特点。
第二课:新电子税务局出口退税申报系统操作
1. 出口企业资格备案、变更、撤销及分类管理复评流程;
2. 电子口岸报关单数据下载、解密与导入技巧;
3. 生产企业数据确认、汇总表打印及自检/正式申报;
4. 外贸企业配单数据快速确认及申报表录入;
5. 商品退税率查询及无商品码调整方案;
6. 报关单与增值税发票信息缺失的处理;
7. 冲减情形判定及系统录入方法;
8. 多商品报关单录入及外贸企业快速配单技巧;
9. 报关单数量与发票数量不符的录入处理;
10. 进料加工业务退税原理、备案及年度核销;
11. 不得抵扣税额与免抵退税额抵减额产生原理;
12. 生产与外贸企业审核疑点独家解析;
13. 退运证明录入及资料准备;
14. 出口收汇情况申报表录入要点;
15. 非自产货物及已使用设备申报规范。
第三课:出口退税账务处理实务
1. 退税计算及运费、保费、佣金等费用的账务案例解析;
2. 生产企业增值税报表与汇总表差异原因及处理;
3. 免抵退计算公式及免抵税额含义;
4. 纳税申报表填报常见问题及解决;
5. 样品出口三种处理方式及会计分录;
6. 出口转内销业务账务处理及销项税计提。
第四课:2025-2026 最新政策与跨境电商退税
1. 最新退税政策解析及风险提示;
2. 退税与收汇关系、视同收汇情形及申报表要求;
3. 退税款企业所得税缴纳问题;
4. 退税分类管理及不同类别的流程差异;
5. 年度申报资料、期限要求及逾期处理;
6. 退税、免税、征税三种政策适用商品辨析;
7. 征税货物报关单确认注意事项;
8. 研发设计服务企业免抵退及免税申报策略;
9. 申报时间、电子信息传递及信息不齐处理;
10. 生产企业出口非自产货物退税十大条件;
11. 需提供收汇资料的三类情况及规避方法;
12. 纳税申报表及附表规范填写案例;
13. 退税汇率选择依据;
14. 跨境电商(9610/9710/9810)退税申报实操;
15. 税务总局最新关注商品目录。
第二天:外汇监测、电子口岸与风险防控
第一课:外汇管理实务操作
1. 汇发〔2020〕11 号等改革文件解析;
2. 外管局对进出口及收付汇业务的监管机制;
3. 新办企业外汇收支名录登记流程;
4. 外汇管理分类及各类别限制要求;
5. 监测指标计算及数据采集方法;
6. 利用信贷报告调整监测指标技巧;
7. 通过报关及收付汇调整监测指标策略;
8. 义务性报告与主动性报告区分;
9. 退运、退汇、模具费、离岸买卖等特殊业务监管重点;
10. 预收预付 30 天及延收延付 90 天期限理解;
11. 外管平台报告新增、修改与调整操作;
12. 外管局核查触发情形;
13. 特殊区域保税业务外汇监测;
14. 核查应对策略及材料准备;
15. 商业银行与央行汇率中间价差异及选择;
16. 外币业务记账规范。
第二课:电子口岸卡办理与实操
1. 电子口岸卡办理全流程指南;
2. 法人卡、操作员卡的延期、解锁与补办;
3. 数据下载、结关查询及报关单批量导出(Excel/PDF)。
第三课:贸易方式与成交方式实务
1. 一般贸易、加工贸易、转口贸易等方式的特点、选择及税收政策;
2. 国际贸易 11 种成交方式优缺点分析及风险规避(含 CIF、FOB、C&F 转换,EXW 申报);
3. 贸易环节风险控制(如 FOB 下装运通知与投保);
4. 贸易主体与方式优化以实现收益最大化;
5. 利用保税区、保税物流园区加速关单获取与退税。
第四课:单证知识与风险识别
1. 提单分类及空运/铁路提单风险,发货人非出口企业的处理;
2. 货代提单风险及主单/分单判断;
3. 报关单运保费读取及多品名分摊方法;
4. 多供应商情形下境内货源地显示规则;
5. 海运费、保险金额与实际不符的处理;
6. 报关单金额与实际出口不符的应对。
第五课:常见问题处理、风险防范与筹划
1. 生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略;
2. 外汇结汇收益最大化独家讲解;
3. 低开发票风险及对退税的影响;
4. 商品编码与交货地点对退税的影响;
5. 生产企业外购货物出口退税情形;
6. 出口客户因素对退税的影响;
7. 零退税率商品的影响分析;
8. 商品编码对退税的具体影响;
9. 收汇情况对退税的制约;
10. 常见退税风险指标解析;
11. 退税、免税、征税政策对比;
12. 生产与外贸企业退税额度比较;
13. 应退税额与免抵税额被调查评估的应对。

