为协助全国出口企业财务负责人及办税人员全面掌握出口退税最新政策、外汇管理及实操技巧,龙信通将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务培训。本次培训旨在帮助学员系统理解政策内涵,规范申报流程,有效规避税务风险。
2026 年全国出口退税实务培训概况
龙信通作为专业出口退税培训机构,针对各地政策差异,将在北京、天津、青岛、上海、杭州、宁波、厦门、广州、深圳、成都、武汉等主要外贸城市开展巡回培训。企业可根据所在地就近报名参与。
对于无法现场参训的企业,可加入年度会员服务,享受远程协助、电话答疑、政策提醒及代理录入等全方位支持。
第一天课程:出口退税政策、会计处理与申报实务
第一课:出口退税申报准备与报关单解读
本课程涵盖出口退税定义、申报前准备工作、货物出口方式及资料要求。重点解析报关单中“生产销售单位”与“收发货人”不一致的原因,运输方式及监管代码含义,贸易国与运抵国显示异常的成因,以及境内货源地对退税的影响。同时详解 EXW、FOB、CIF 等成交方式的换算逻辑,明确出口收入确认时间与发票开具规范。
第二课:新电子税务局出口退税申报系统操作
深入讲解新电子税务局下出口企业资格备案、变更及分类管理复评流程。演示如何从电子口岸下载并解密报关单数据导入申报系统,提升录入效率。针对生产型与外贸型企业,分别讲授数据确认、配单技巧、自检与正式申报步骤。课程还将解决商品退税率查询、海关商品码缺失、报关单与发票信息不匹配等常见问题,并详细剖析进料加工业务原理、不得抵扣税额计算及审核疑点处理。
第三课:出口退税账务处理实务
聚焦出口退税计算中的运费、保费、佣金等费用账务处理,通过案例解析生产企业增值税报表与汇总表的关系及差额处理方法。详解免抵退计算公式、免抵税额含义,以及纳税申报表填报注意事项。此外,涵盖样品出口、出口转内销业务的会计处理与销项税计提方法。
第四课:2026 年最新政策与跨境电商退税专题
解析出口退税最新政策动态及潜在风险,阐述退税与收汇关系、视同收汇情形及收汇申报表适用对象。探讨退税款企业所得税处理、分类管理制度对退税时效的影响,以及逾期申报的应对措施。课程将区分退税、免税、征税三类政策的适用范围,分析研发设计服务企业的免抵退申报策略,并重点讲解跨境电商(9610、9710、9810 模式)的退税申报流程及国家税务总局重点关注商品目录。
第二天课程:外汇监测、电子口岸与贸易风险控制
第一课:外汇管理实务操作
深度解读外汇局最新改革文件,分析进出口及收付汇监管机制。指导新办企业完成外汇收支名录登记,解析外汇分类管理标准及各类别操作限制。课程涵盖监测指标计算方法、数据采集流程,以及如何利用信贷报告、报关与收付汇调整监测指标以符合监管要求。同时详解义务性与主动性报告制度,针对退运、退汇、离岸转手买卖等特殊业务的监管重点进行剖析,并指导企业应对核查及准备相关材料。
第二课:电子口岸卡办理与实操解析
提供电子口岸卡办理全流程指南,包括法人卡与操作员卡的延期、解锁及补办流程。演示数据下载、结关信息查询、报关单批量打印及 Excel/PDF 格式导出等实用操作技巧。
第三课:贸易方式与成交方式实务
系统介绍一般贸易、加工贸易、转口贸易等多种贸易方式的特点及税收政策,指导企业根据业务需求选择最优模式。分析国际贸易成交方式的演变及 CIF、FOB、C&F 等常见方式的转换与风险规避策略。课程还将探讨如何利用保税区及保税物流园区缩短关单获取时间,加速退税进程,并针对不同贸易主体提出收益最大化建议。
第四课:单证知识与风险防控
解析提单分类及空运、铁路运输下的单证风险,处理发货人与出口企业不一致的情况。探讨货代提单风险识别、主单与分单判断方法。指导企业合理分配多品名报关单的运保费,处理境内货源地显示异常、海运费及保险金额不符、出口金额与实际不一致等棘手问题。
第五课:常见问题处理、风险防范与税收筹划
综合讲解生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略,独家分享外汇结汇收益优化方案。分析低开发票、商品编码选择、交货地点设定对退税的影响,梳理外购货物出口退税情形及客户因素对退税的制约。课程将总结出口退(免)税常见风险指标,对比三种税收政策差异,并解答生产企业应退税额与免抵税额被调查评估的成因及应对之道。

