版 本:蜜蜂源财务软件V8
问 题:结完账发现账对不上,需要反结账,那反结账前后都有哪些重要的注意事项呢?
回 答:
① 反结账前一定要先做数据备份,数据备份,数据备份,重要的事情说三遍哦!
② 反结账的步骤:【财务处理】——【结账】,这时会看到【取消结账】的按钮。从后往前反结账,反审核凭证后,修改凭证即可。
注:如果在新的年度有增加或删除科目的,做反结账操作前一定要打我们技术电话!!!
③ 如在新年度没有增加或删除科目、修改科目的,调完账,做【登帐】,【审核凭证】操作后便可再次结账了。但是在新的年度有新录入的凭证时,结账时会出现下面选项:首先一定要选取【保留现有数据】,否则下一年度的凭证将全都清空;【财务报表设置】勾选要去掉,否则下一年度的报表是空的。其他设置默认即可。

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