9月9-12日·南京
举办“银行金融机构纪检监察与内部审计胜任力实战研修班”
阳泉农商银行牢牢把握党管审计根本原则,锚定风险防控主责主业,从强化政治引领、做实监督覆盖、深化成果运用、建强审计队伍四个方面持续发力,充分发挥审计“治已病、防未病”作用,为阳泉农商银行高质量稳健发展筑牢坚实屏障。

该行坚持把党的领导贯穿审计工作全过程各环节,牢牢守住审计工作政治底色。一是定期组织党委审计委员会委员和审计人员开展政治理论学习,牢固树立和践行正确政绩观,精准把握审计工作政治方向,对标新时代审计工作战略定位,筑牢依法从审思想根基。二是充分发挥党委审计委员会把方向、管大局、促落实职能,按季研究审议审计重大事项、工作计划及整改报告等,确保党委重点工作推进到哪里,审计监督就跟进到哪里,以坚强有力的政治引领护航审计工作行稳致远。

一是聚焦操作风险,坚持关口前移,常态化对基层重要业务、关键环节、重大事项做实日常审计监督,推动业务规范操作、强化内部管理;二是聚焦信用风险,运用多维度核查方式对办贷机构新增贷款实施全覆盖审计,确保信贷资源合规精准投放;三是聚焦监管风险,一体推进资本、流动性、薪酬、征信、内控评价、资产风险分类等专项审计,持续健全内控体系、夯实经营质效;四是聚焦管理风险,完成 25名中层管理人员及23名运营主管离任审计,倒逼干部依规履职、规范用权;五是聚焦合规风险,推行“现场+非现场”监督模式,做到风险疑点智能抓取、闭环处置,从源头上遏制各类违规问题发生。

一是针对各级审计发现的违规问题,及时提请党委会专题研究部署,从体制机制层面深挖根源、细化举措、压实责任、明确时限,实现整改一个问题、治理一类隐患。二是紧盯审计排查发现的典型性、倾向性、苗头性问题,制发《风险提示书》推送至相关机构,做实前置风险预警,推动同类问题源头防范化解。三是按月开展违规问题跟踪问效,对未完成整改事项下发《整改督办单》,推动整改工作聚焦破解实际难题、健全制度机制、赋能业务发展。四是将审计整改纳入条线及基层绩效考核,推动审计整改由“软任务”转为“硬指标”,用好绩效指挥棒,倒逼条线与基层重视整改、主动抓实整改。

一是鼓励审计人员踊跃报考审计、会计等专业技术资格考试,以考促学、以学促能,持续夯实专业根基,全面增强审计队伍综合履职本领。二是常态化组织审前业务培训、每周集中学习、定期研讨交流,同步提升审计人员理论素养与实战实操能力。三是持续筑牢审计人员纪律观念和规矩意识,坚持常自省、严自律,时刻校准思想航向、规范言行举止,严守纪律高压线、不触碰风险雷区,自觉抵御各类诱惑,做到清清白白做人、干干净净做事。
来源:阳泉农商银行
在金融行业高质量发展的新形势下,商业银行作为金融体系的核心主体,面临的合规风控、监督执纪、风险防控压力持续升级,内部审计与纪检监督作为银行风险防控、合规运营、廉政建设的关键防线,二者协同联动、高效履职,成为筑牢银行经营安全底线、防范各类风险隐患、规范权力运行的核心保障。
当前,商业银行审计纪检监督工作愈发趋向专业化、精细化、数字化,对审计纪检人员的专业胜任力、实务操作能力、问题排查能力、纪法合规把控能力提出了更高标准的要求。为全面提升审计纪检监督队伍综合素养,破解现场审计管理、问题线索排查、访谈笔录制作、专项审计实操、纪律执纪规范等实务工作中的难点痛点,推动审计监督与纪检监察深度融合,构建全流程、闭环式、数字化的大联合监督体系,特9月9-12日在南京举办“银行金融机构纪检监察与内部审计胜任力实战研修班”本次培训紧扣商业银行经营管理与监督执纪实际,以实战案例为驱动,涵盖审计现场标准化管理、高价值问题排查、访谈笔录实战技巧、各类专项审计实务、“十五五”内部审计规划落地等核心内容,融合专业理论、实务方法、实战技巧与经典案例,兼具专业性、实操性与针对性。旨在帮助参训人员夯实专业基础、掌握实战技能、明晰工作边界、提升履职能力,熟练运用科学工作方法开展审计纪检监督工作,精准排查风险隐患、规范执纪监督流程,切实发挥纪审监督协同效能,助力商业银行完善风险防控体系、强化廉政建设、实现持续稳健合规经营。
【培训时间】9月09-12日(09日报到)
【培训地点】南京市
【培训对象】各商业银行及其他金融机构:董事长及其他分管纪检审计领导;纪检组长、纪委书记、总审计师、首席审计官、审计总监;纪委办公室、纪检办公室、纪检监察室、党风行风监督室、纪律监督室负责人及骨干、审计部总经理、副总经理、经理、主管等;风险管理部、内部合规部、合规风险部负责人及业务骨干;其他部门中层干部及业务骨干。
【培训内容】






