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出口业务“出口货物已补税/未退税证明"如何开具

出口业务“出口货物已补税/未退税证明"如何开具 龙信通出口退税
2026-09-04
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为助力全国出口企业财务及办税人员系统掌握最新出口退税政策、外汇管理及实操技巧,龙信通将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务培训。本次培训旨在帮助企业规范申报流程,规避税务风险,提升退税效率。

培训覆盖北京上海广州深圳杭州宁波青岛厦门等主要外贸城市。对于无法参加线下培训的企业,提供年度会员服务,包含远程协助、政策提醒、操作解答及代理录入等支持。

第一天:出口退税政策、会计处理及申报实务

第一课:申报准备与报关单深度解析

本课程重点解读出口退税定义、申报前准备工作及报关单关键字段含义。涵盖生产销售单位与收发货人不一致的原因分析、运输方式与监管方式解读、贸易国与运抵国逻辑、境内货源地影响、成交方式(EXW/FOB/CIF/CNF)换算、出口收入确认时间及发票开具要求等核心内容。

第二课:新电子税务局申报系统操作流程

详解新电子税务局下的资格备案、变更及分类管理复评流程。演示如何从电子口岸下载并解密报关单数据导入系统,避免手工录入错误。针对生产企业和外贸企业,分别讲解数据确认、明细表与汇总表生成、自检与正式申报技巧。同时解析商品退税率查询、无此商品码调整、信息缺失处理、冲减录入、多商品录入、进料加工业务原理及核销调整、审核疑点独家解析、退运证明办理及收汇申报表录入等实操难点。

第三课:出口退税账务处理规范

深入剖析出口退税计算逻辑,涵盖运费、保费、佣金及报关费的账务处理案例。解析生产企业增值税报表与汇总表差异原因及处理方法,阐述免抵退计算公式及免抵税额含义。指导增值税纳税申报表填报,解决常见问题,并详解样品出口、出口转内销业务的会计处理及销项税计提方法。

第四课:最新政策、跨境电商及风险提示

聚焦 2025 年出口退税最新政策解析及风险防范。探讨退税与收汇关系、视同收汇情形、退税款企业所得税处理、分类管理对退税时效的影响。明确年度申报资料、期限要求及逾期处理方案。区分退税、免税、征税三种政策的适用范围,解析研发服务企业免抵退申报策略。重点讲解跨境电商(9610/9710/9810)申报要求、汇率选择依据及国家税务总局关注商品目录。

第二天:外汇监测、电子口岸及贸易风险管控

第一课:外汇管理实务与监测指标调控

解读外管局最新改革文件(汇发〔2020〕11 号等),分析进出口及收付汇监管逻辑。指导新办企业名录登记、外汇管理分类及限制要求。详细讲解监测指标计算方法、数据采集及利用信贷报告、报关收付汇调整指标以规避现场检查的技巧。涵盖义务性与主动性报告、特殊业务(退运、模具费、离岸转手买卖等)监管重点、预收预付及延收延付报告期限理解、平台报告操作及核查应对策略。同时解析汇率中间价选择及外币业务记账规范。

第二课:电子口岸卡办理与数据应用

提供电子口岸卡办理全流程指南,包括法人卡与操作员卡的延期、解锁及补办流程。演示结关信息查询、报关单批量打印及 Excel/PDF 格式数据导出技巧,提升单证处理效率。

第三课:贸易方式选择与成交风险控制

对比一般贸易、加工贸易、转口贸易等方式的特点及税收政策,指导企业根据收益最大化原则选择贸易主体与方式。解析国际贸易成交方式(由 13 种调整为 11 种)的优缺点及风险规避策略,重点讲解 CIF、FOB、C&F 转换及 EXW 申报要点。探讨 FOB 条款下装运通知与投保风险,以及如何利用保税区、保税物流园区缩短关单获取时间以加快退税。

第四课:单证知识与异常处理

解析提单分类及空运、铁路运输下的单证风险,处理发货人非出口企业的情形。辨别货代提单主单与分单,规避无单放货风险。指导报关单运保费分配、多供应商境内货源地显示、海运费及保险金额不符、出口金额与实际不一致等常见问题的处理方法。

第五课:常见难题攻关与税收筹划

针对生产企业税负率计算及外贸企业退税最大化进行专项讲解。独家分享外汇结汇收益最大化策略。深入分析低开发票、商品编码、交货地点、客户资质、零退税率等因素对退税的影响。对比三种税收政策优劣,解析生产型与外贸型企业退税差异,并指导企业应对申报应退税额和免抵税额的调查评估,构建完善的出口退免税风险指标防控体系。

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