2026 年全国出口退税实务操作与风险防控培训
为帮助全国出口企业财务负责人及办税人员系统掌握出口退税最新政策、外汇管理及海关操作流程,确保申报工作合规高效,龙信通将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务专题培训。本次培训旨在通过资深专家讲解与案例实操,全面提升企业财税人员的业务能力。
培训安排与服务模式
针对不同企业需求,本次培训提供线下集中授课与线上会员服务两种模式。线下课程涵盖北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、厦门、青岛、武汉、成都等全国主要外贸城市,企业可就近参训。对于无法参加现场培训的学员,可选年度会员服务,享受远程协助、电话答疑、政策提醒及代理录入等专属支持。
第一天:出口退税政策、会计处理与申报实务
第一课:申报前置准备与报关单深度解析
本课程重点梳理出口退税定义及申报前的核心准备工作,深入解读报关单关键字段含义。内容涵盖出口货物两种方式及其资料要求、生产销售单位与收发货人不一致的原因分析、运输方式与监管代码(如非保税区、出口加工区)的含义、贸易国与运抵国显示异常的排查、境内货源地对退税的影响,以及 EXW、FOB、CIF 等成交方式的换算逻辑。同时,详细讲解出口收入确认时点、金额核算及发票开具规范。
第二课:新电子税务局申报系统全流程操作
针对新电子税务局在线版系统,演示从资格备案、变更到分类管理复评的全流程操作。重点讲解如何从电子口岸下载并解密报关单数据导入系统,避免手工录入误差。课程将分别针对生产企业和外贸企业,详述数据导入后的明细确认、汇总表生成、自检与正式申报技巧。此外,还将解决商品退税率查询、无此商品码调整、报关单与发票信息缺失、冲减录入、多商品条目处理、数量不等配单、进料加工备案核销、审核疑点独家解析、退运证明办理及收汇申报表录入等实战难题。
第三课:出口退税精细化账务处理
深入剖析出口退税计算逻辑,详解运费、保费、佣金及报关费等费用的会计处理案例。重点阐述生产企业增值税报表与汇总表的勾稽关系,分析差额产生原因及处理方法。课程将推导免抵退计算公式,解析免抵税额含义,并指导增值税纳税申报表的规范填报。同时,涵盖样品出口、出口转内销业务的税务处理及销项税准确计提方法。
第四课:2026 年最新政策与跨境电商退税专题
聚焦 2026 年出口退税新政及潜在风险,解析退税款企业所得税处理、分类管理差异对申报流程的影响。课程将明确年度申报资料、时限要求及逾期处理方案,区分退税、免税、征税三类政策的适用范围。针对研发设计服务企业、非自产货物出口等特殊情形,提供免抵退申报策略及视同内销征税的规避方案。此外,还将详解收汇资料要求、汇率选择依据,以及 9610、9710、9810 等跨境电商模式的退税申报要点。
第二天:外汇监测、电子口岸与贸易风险管控
第一课:外汇管理实务与监测指标调控
深度解读外管局最新改革文件,剖析进出口收付汇监管逻辑。课程涵盖新办企业名录登记、外汇分类管理及各类别限制要求。重点讲解监测指标计算方法、数据采集机制,以及如何利用信贷报告、报关及收付汇手段合理调整指标以符合正常范围。内容还包括义务性与主动性报告的区别、退运退汇及离岸转手买卖等特殊业务监管重点、预收预付及延收延付报告期限理解、平台报告操作流程,以及应对核查的材料准备与沟通策略。同时,解析商业银行与央行汇率中间价差异及外币业务记账规范。
第二课:电子口岸卡办理与数据应用
提供电子口岸卡办理全流程指南,包括法人卡与操作员卡的延期、解锁及补办操作。实战演示数据下载、结关信息查询、报关单批量打印及 Excel/PDF 格式导出技巧,提升单证处理效率。
第三课:贸易方式选择与成交风险规避
系统介绍一般贸易、加工贸易、转口贸易等多种贸易方式的特点及税收政策,指导财务人员与业务人员根据实际需求选择最优模式。深入分析国际贸易成交方式(Incoterms),讲解 CIF、FOB、C&F 转换逻辑及 EXW 模式下的退税申报难点。课程将结合实务案例,探讨 FOB 条款下装运通知与投保风险、各贸易主体运作模式对收益的影响,以及如何利用保税区缩短关单获取时间以加速退税。
第四课:单证审核与关键风险点控制
针对提单分类及空运、铁路提单风险进行预警,解析发货人非出口企业的处理方案。重点讲解货代提单的主分单识别、运保费在报关单上的分配逻辑、多供应商情形下境内货源地显示规则,以及海运费、保险金额、出口金额与实际不一致时的修正处理方法。
第五课:税收筹划与常见风险防范
综合讲解生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略,独家分享外汇结汇收益优化方案。课程将深入分析低开发票、商品编码归类、交货地点、客户资质、零退税率商品等因素对退税的具体影响。通过对比退税、免税、征税三种政策,解析生产型与外贸型企业退税差异,并针对应退税额与免抵税额被调查评估等高频问题进行答疑解惑,帮助企业构建完善的风险防控体系。

