2026 年全国出口退税实务培训大纲发布
为协助全国出口企业财务负责人及办税人员全面掌握最新出口退税政策、外汇管理及操作流程,龙信通将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务培训。本次培训旨在帮助学员系统学习政策要点,规避税务风险,顺利完成申报工作。
培训覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、青岛、厦门等主要外贸城市,企业可根据所在地就近参会。
第一天:出口退税政策、会计处理与申报实操
第一课:出口退税申报准备与报关单解读
本课程重点解析出口退税定义、申报前准备工作及报关单关键字段含义。涵盖出口货物两种方式、生产销售单位与收发货人不一致的原因分析、运输方式及监管方式解读、贸易国与运抵国异常处理、境内货源地影响、成交方式(EXW/FOB/CIF/CNF)换算、出口收入确认时间及发票开具要求等核心内容。
第二课:新电子税务局出口退税申报系统操作
深入讲解新电子税务局下的资格备案、变更及分类管理复评流程。演示如何从电子口岸下载并导入报关单数据,避免手工录入错误。针对生产企业和外贸企业,分别详解数据确认、明细表生成、自检与正式申报技巧。同时解析商品退税率查询、无此商品码调整、信息缺失处理、冲减录入、多商品录入、数量不等配单、进料加工业务原理及核销调整、审核疑点独家解析、退运证明办理及收汇情况申报等实务难点。
第三课:出口退税账务处理实务
聚焦出口退税计算及运费、保费、佣金等费用的账务处理案例。剖析生产企业增值税报表与汇总表关系、差额原因及处理方法。详解免抵退计算公式、免抵税额含义、纳税申报表填报注意事项、样品出口三种处理方式、出口转内销业务账务处理及销项税计提方法。
第四课:2025-2026 最新政策与跨境电商退税
解读最新出口退税政策及相关风险,分析退税与收汇关系、视同收汇情形及申报表提供要求。探讨退税款企业所得税问题、分类管理对退税时间的影响、年度申报资料与时限要求、征税/免税/退税三种政策适用商品辨析。特别关注研发服务企业免抵退申报、非自产货物退税条件、收汇资料三类情况及规避方法、纳税申报表规范填写、汇率选择依据以及跨境电商(9610/9710/9810)退税申报流程。
第二天:外汇监测、电子口岸与贸易风险管控
第一课:外汇管理实务操作
解析外管局最新改革文件(汇发〔2020〕11 号等),阐述进出口及收付汇业务监管机制。指导新办企业进行名录登记,详解外汇管理分类及限制要求。课程涵盖监测指标计算与数据采集、利用信贷报告及报关收付汇调整指标技巧、义务性与主动性报告区别、特殊业务(退运/退汇/离岸转手买卖等)监管重点、预收预付及延收延付期限理解、平台报告操作、核查应对策略、保税区外汇监测、汇率中间价选择及外币业务记账方法。
第二课:电子口岸卡办理与实操
提供电子口岸卡办理全流程指南,包括法人卡与操作员卡的延期、解锁及补办流程。演示数据下载、结关信息查询、报关单批量打印及 Excel/PDF 格式导出技巧。
第三课:贸易方式与成交方式实务
详细介绍一般贸易、加工贸易、转口贸易等方式的特点及税收政策运用。分析国际贸易成交方式(由 13 种减为 11 种)的优缺点及风险规避策略,重点讲解 CIF、FOB、C&F 转换及 EXW 申报退税方法。探讨贸易各环节风险控制,如 FOB 下装运通知与投保策略。分析不同贸易主体与方式组合以实现收益最大化,以及利用保税区缩短关单时间加速退税的技巧。
第四课:单证知识与管理
解析提单分类及空运/铁路运输下的风险,处理提单发货人非出口企业的问题。剖析货代提单风险及主单/分单判断方法。讲解报关单运保费查看及多品名分配规则、多供应商境内货源地显示、海运费/保险金额/出口金额与实际不一致的处理方案。
第五课:常见问题处理、风险防范与税收筹划
综合讲解生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略。独家分享外汇结汇收益最大化技巧。深入分析低开发票风险、商品码与交货地点对退税的影响、外购货物出口退税情形、客户因素及零退税率影响。对比退税、免税、征税三种政策,解析申报应退税额与免抵税额被调查评估的原因,帮助企业建立完善的出口退(免)税风险指标体系。

