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一文读懂|出口退(免)税备案如何办?政策问答+操作指引来了!

一文读懂|出口退(免)税备案如何办?政策问答+操作指引来了! 龙信通出口退税
2026-08-16
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2026 年全国出口退税实务与外汇管理高级研修班

为助力全国出口企业财务负责人及办税人员系统掌握最新出口退税政策、外汇管理及海关操作流程,龙信通将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务培训。本次培训旨在帮助企业合规高效完成申报工作,规避税务风险。

培训覆盖北京上海广州深圳杭州宁波青岛厦门成都武汉等全国主要外贸城市,企业可就近参训。对于无法现场参会的企业,提供年度会员服务,包含远程协助、政策提醒、操作解答及代理录入等支持。

第一天:出口退税政策、会计处理与申报实操

第一课:申报前准备与报关单深度解析

本课程聚焦出口退税的基础准备工作,深入解读报关单关键字段及其对退税的影响:

  • 出口退税定义及申报前的核心准备工作;
  • 自营出口与委托出口的两种方式及资料要求;
  • 报关单“生产销售单位”与“收发货人”不一致的原因分析;
  • 运输方式代码解析(非保税区、监管仓库、出口加工区等);
  • 各类监管方式含义及对退税的影响;
  • 贸易国与运抵国显示异常的成因;
  • 境内货源地对退税的关键影响;
  • 成交方式(EXW、FOBCIF、CNF)含义及非 FOB 价换算技巧;
  • 出口收入确认时点与发票开具规范;
  • 出口收入金额确认及成交方式特点分析。

第二课:新电子税务局申报系统全流程实操

针对新电子税务局在线版系统,讲解从备案到正式申报的全流程技巧:

  • 出口企业资格备案、变更、撤销及分类管理复评操作;
  • 电子口岸数据下载、解密及导入系统的自动化流程;
  • 生产企业数据导入后的明细确认、汇总表打印及自检申报;
  • 外贸企业配单技巧及进出口明细申报表快速确认;
  • 商品退税率查询及海关商品码缺失的解决方案;
  • 报关单与增值税发票信息比对异常的排查方法;
  • 冲减业务的适用场景及系统录入规范;
  • 多商品报关单录入策略及外贸企业快速配单法;
  • 报关单数量与发票数量不符的处理方案;
  • 进料加工业务退税原理、计税依据及年度核销调整;
  • 免抵税额抵减额与不得抵扣税额抵减额的产生原理;
  • 生产与外贸企业审核疑点独家解析;
  • 退运证明录入流程及所需资料清单;
  • 出口收汇情况申报表填写注意事项;
  • 非自产货物及已使用设备的申报规范。

第三课:出口退税账务处理与案例分析

深入剖析出口企业的会计核算难点,确保账表一致:

  • 运费、保费、佣金及报关费的账务处理案例;
  • 生产企业增值税报表与汇总表差额原因及调整方法;
  • 免抵退计算公式详解及免抵税额含义;
  • 增值税纳税申报表填报常见误区与修正;
  • 样品出口的三种处理方式及会计分录;
  • 出口转内销业务的账务处理及销项税计提。

第四课:2026 年最新政策、跨境电商与风险防范

结合最新税法动态,解析高风险领域及跨境电商特殊政策:

  • 最新出口退税政策解读及相关风险预警;
  • 退税与收汇关系解析,视同收汇情形及申报表适用范围;
  • 出口退税款的企业所得税处理;
  • 出口企业分类管理制度及其对退税时效的影响;
  • 年度申报资料、期限要求及逾期处理方案;
  • 退税、免税、征税三种政策的适用商品界定;
  • 适用征税政策货物的报关确认要点;
  • 研发设计服务企业的免抵退与免税申报策略;
  • 申报时限要求、电子信息传递机制及信息不齐应对;
  • 生产企业出口非自产货物退税的十大条件;
  • 需提供收汇资料的三类情形及规避策略;
  • 纳税申报表及附表的规范化填写实战;
  • 汇率选择依据及折算方法;
  • 跨境电商(9610、9710、9810)退税申报实务;
  • 国家税务总局重点监控商品清单分析。

第二天:外汇监测、电子口岸与贸易风险管控

第一课:外汇管理实务与监测指标调控

解读外汇局最新文件,掌握收支名录登记及监测指标优化策略:

  • 汇发〔2020〕11 号、8 号及〔2019〕28 号文件改革内容解析;
  • 外管局对进出口及收付汇业务的监管逻辑;
  • 新办企业名录登记全流程;
  • 外汇管理分类标准及各类别操作限制;
  • 监测指标计算方法及数据采集规范;
  • 利用信贷报告调整监测指标以符合正常范围;
  • 通过报关与收付汇数据联动调整监测指标;
  • 义务性报告与主动性报告的区分与应用;
  • 退运、退汇、模具费、离岸转手买卖等特殊业务监管重点;
  • 预收预付(30 天)及延收延付(90 天)报告期限理解;
  • 外管平台报告的新增、修改与调整操作;
  • 外管局核查触发条件及应对材料准备;
  • 特殊区域保税业务的外汇监测;
  • 商业银行汇率中间价选择及外币业务记账规范。

第二课:电子口岸卡管理与数据应用

  • 电子口岸卡办理全流程指南;
  • 法人卡与操作员卡的延期、解锁及补办流程;
  • 数据下载、结关查询、批量打印及 Excel/PDF 导出技巧。

第三课:贸易方式选择与成交风险控制

结合实务场景,优化贸易主体结构,规避通关与税务风险:

  • 一般贸易、加工贸易、转口贸易等方式的特点及税收政策对比;
  • 国际贸易成交方式(CIF、FOB、C&F、EXW)的转换与风险规避;
  • 贸易各环节风险点控制(如 FOB 下的投保责任);
  • 贸易主体与方式的最优组合策略(自行报关 vs 供应商报关 vs 买单);
  • 利用保税区与物流园区加速关单获取与退税进度。

第四课:单证审核与异常处理

  • 空运/铁路提单风险及发货人非出口企业的处理;
  • 货代提单风险识别及主单/分单判断;
  • 报关单运保费分摊逻辑(多品名情况);
  • 多供应商情形下境内货源地的显示规则;
  • 海运费/保险金额与实际不符的修正方案;
  • 报关单金额与实际出口金额差异的处理。

第五课:税收筹划与常见风险防控

综合解析企业税负、收益最大化路径及高频风险点:

  • 生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略;
  • 外汇结汇收益最大化方案;
  • 低开发票风险及国外客户对退税的影响;
  • 商品编码与交货地点对退税的关联性分析;
  • 生产企业外购货物出口退税的适用情形;
  • 出口客户资质对退税的影响评估;
  • 零退税率商品的应对策略;
  • 商品编码归类错误引发的退税风险;
  • 收汇异常对退税的直接冲击;
  • 出口退免税常见风险指标预警;
  • 退税、免税、征税三种政策的综合比较;
  • 生产企业与外贸企业退税额度对比分析;
  • 应退税额与免抵税额被调查评估的应对。
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