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税务局发布出口退(免)税热点问题清单

税务局发布出口退(免)税热点问题清单 龙信通出口退税
2026-08-15
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针对全国出口企业财务负责人及办税人员,为落实出口退税管理工作要求,提升从业人员专业素养,系统掌握最新政策、外汇管理及实操技巧,龙信通将于 2026 年在全国多地举办“出口退税操作实务培训”。本次培训旨在帮助企业顺利完税申报,规避税务风险。

2026 年全国出口退税实务培训概况

龙信通作为专业的出口退税一体化培训机构,应广大企业需求,将在北京天津青岛上海杭州宁波厦门广州深圳成都武汉等主要外贸城市巡回举办培训班。企业可根据所在地就近参加。

培训采用“精湛讲解 + 周到服务”模式,确保学员学有所成。对于无法现场参训的企业,提供年度会员服务(远程协助、电话答疑、政策提醒及代理录入等),全方位解决企业出口退税难题。

第一天课程:出口退税政策、会计处理及申报实务

第一课:申报前准备与报关单深度解读

本模块重点解析出口退税定义、申报前置工作及资料要求。深入剖析报关单关键字段含义,包括生产销售单位与收发货人不一致的原因、运输方式及监管代码(如非保税区、出口加工区等)的实质影响。详细讲解贸易国与运抵国的逻辑关系、境内货源地对退税的影响,以及 EXW、FOBCIF 等成交方式的换算与收入确认时点。

第二课:新电子税务局申报系统全流程实操

涵盖出口企业资格备案、变更及分类管理复评操作。演示如何从电子口岸下载并解密报关单数据导入系统,避免手工录入误差。针对生产企业和外贸企业,分别讲解数据确认、明细表与汇总表生成、自检及正式申报流程。重点解决商品退税率查询、无码调整、信息缺失、冲减录入、多商品报关单处理及进料加工业务核销等疑难问题。独家解析审核疑点,指导退运证明录入及收汇情况申报表填写。

第三课:出口退税账务处理与案例解析

系统讲解出口退税计算逻辑,运费、保费、佣金等费用的会计处理。分析生产企业增值税报表与汇总表差异原因及处理方法,详解免抵退计算公式及免抵税额含义。针对样品出口、出口转内销等特殊业务,提供规范的账务处理方案及销项税计提技巧。

第四课:最新政策解读与跨境电商退税专题

深入剖析 2025-2026 年出口退税新政及潜在风险。重点阐述退税与收汇关系、视同收汇情形及申报表要求。解答退税款企业所得税问题,解析分类管理制度对退税时效的影响。明确年度申报期限及逾期处理办法,区分退税、免税、征税三类政策的适用范围。针对研发设计服务、非自产货物出口及收汇资料留存等特殊场景提供应对策略。此外,专项讲解跨境电子商务(9610、9710、9810)模式的退税申报流程及汇率选择依据。

第二天课程:外汇监测、电子口岸与贸易风控

第一课:外汇管理实务与监测指标调控

解读外管局最新改革文件(汇发〔2020〕11 号等),分析进出口收付汇监管逻辑。指导新办企业名录登记,详解外汇分类管理及其限制措施。重点讲解监测指标计算方法、数据采集及利用信贷报告、报关收付汇数据进行合规调整的 Techniques。涵盖义务性与主动性报告区别,退运、退汇、离岸转手买卖等特殊业务监管要点,以及预收预付、延收延付报告的期限管理。同时指导企业应对核查流程及材料准备,规范外币业务记账。

第二课:电子口岸卡办理与数据应用

提供电子口岸卡(法人卡、操作员卡)的全流程办理指南,包括延期、解锁及补办操作。演示数据下载、结关信息查询技巧,以及批量打印报关单和导出 Excel/PDF 格式数据的实战方法。

第三课:贸易方式选择与成交风险管控

对比一般贸易、加工贸易、转口贸易等方式的特点及税收政策,指导企业根据收益最大化原则选择贸易主体与方式。解析国际贸易成交方式(由 13 种精简为 11 种)的优缺点,重点讲解 CIF、FOB、C&F 转换及 EXW 申报技巧。深入探讨 FOB 条款下的投保风险、装运通知义务及保税区、保税物流园区在加速退税中的应用策略。

第四课:单证风险防范与异常处理

解析空运、铁路提单风险及发货人非出口企业的处理方案。甄别货代提单主次单风险,指导运保费在多项品名间的合理分配。解决境内货源地显示、海运费及保险金额与实际不符、出口金额差异等常见单证问题的处理逻辑。

第五课:税收筹划与常见问题综合答疑

综合讲解生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略。独家分享外汇结汇收益最大化技巧。深入分析低开发票、商品编码、交货地点、客户资质及退税率为 0 等场景对退税的具体影响。对比三种税收政策优劣,解析生产型企业申报应退税额与免抵税额被调查评估的深层原因,帮助企业构建完善的风险防控体系。

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