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课件|海外仓预退税政策及核算讲解

课件|海外仓预退税政策及核算讲解 龙信通出口退税
2026-07-25
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为满足全国出口企业财务负责人及办税人员的学习需求,确保相关人员全面掌握出口退税最新政策、外汇管理、海关实务及操作流程,龙信通作为专业机构,将于 2026 年在全国多地举办出口退税操作实务培训。本次培训旨在帮助企业顺利完成申报工作,规避税务风险。

近期培训覆盖北京天津青岛上海杭州宁波绍兴嘉兴温州台州金华、福建、厦门泉州广州深圳东莞佛山中山江门惠州珠海烟台威海济南临沂、河南、重庆成都武汉石家庄、内蒙古、长春沈阳哈尔滨等主要城市,企业可就近参加。

针对无法现场参训的企业,提供年度会员服务(880 元/年),包含远程协助、电话咨询、政策提醒、操作解答及每年 2 次代理录入服务。

第一天:出口退税政策、会计处理、跨境电商及申报实务

第一课:出口退税申报准备与报关单解读

1. 出口退税定义及申报前准备工作清单;
2. 出口货物两种方式及申报资料要求;
3. 报关单“生产销售单位”与“收发货人”不一致的原因分析;
4. 运输方式解析(非保税区、监管仓库、出口加工区等含义);
5. 出口货物监管方式分类及含义;
6. 贸易国和运抵国显示为中国的情况处理;
7. 境内货源地对出口退税的影响;
8. 成交方式(EXW、FOBCIF、CNF)含义及非 FOB 价换算方法;
9. 出口收入确认时间与发票开具要求;
10. 出口收入确认金额及成交方式特点。

第二课:新电子税务局在线版申报系统操作

1. 出口企业资格备案、变更、撤销及分类管理复评流程;
2. 电子口岸数据下载、解密及导入技巧,避免手工录入错误;
3. 生产企业数据确认、明细表/汇总表打印及自检/正式申报;
4. 外贸企业配单数据快速确认及申报表生成;
5. 商品退税率查询及海关商品码缺失调整办法;
6. 报关单与增值税发票信息缺失解决方案;
7. 冲减业务情形及系统录入方法;
8. 多商品报关单录入及外贸企业快速配单技巧;
9. 报关单数量与发票数量不等时的录入处理;
10. 进料加工业务退税原理、计税依据及备案核销调整;
11. 进料加工企业不得抵扣税额与免抵退税额抵减额原理;
12. 生产与外贸企业审核疑点独家解析;
13. 退运证明录入及所需资料;
14. 出口收汇情况申报表录入注意事项;
15. 出口非自产货物及已使用设备申报实务。

第三课:出口退税账务处理

1. 退税计算及运费、保费、佣金、报关费等费用账务案例解析;
2. 生产企业增值税报表与汇总表关系及差额处理;
3. 免抵退计算公式及免抵税额含义;
4. 增值税纳税申报表填报常见问题及解决;
5. 样品出口三种处理方式及会计处理;
6. 出口转内销业务账务处理及销项税计提。

第四课:2025 年最新政策与跨境电商退税

1. 最新政策解析及相关风险提示;
2. 退税与收汇关系、视同收汇情形及申报表提供要求;
3. 退税款企业所得税缴纳问题;
4. 分类管理类型及对退税时间、流程的影响;
5. 年度申报资料、时限要求及逾期处理;
6. 退税、免税、征税三种政策适用商品区分;
7. 征税政策货物报关单确认要点;
8. 研发设计服务企业免抵退/免税申报及避税策略;
9. 申报时限、电子信息传递及信息不齐处理;
10. 生产企业出口非自产货物退税十大条件及申报;
11. 需提供收汇资料的三类情况及规避方法;
12. 纳税申报表及附表规范填写与实战案例;
13. 汇率选择依据;
14. 跨境电商(9610、9710、9810)退税申报实务;
15. 税务总局最新关注商品目录。

第二天:外汇监测、电子口岸、贸易方式及风险防控

第一课:外汇管理实务操作

1. 汇发〔2020〕11 号、8 号及〔2019〕28 号文件改革解析;
2. 外管局对进出口及收付汇业务的监管机制;
3. 新办企业外汇收支名录登记流程;
4. 外汇管理分类及各类别限制要求;
5. 监测指标计算与数据采集;
6. 利用信贷报告调整监测指标以规避现场检查;
7. 通过报关及收付汇调整监测指标的方法;
8. 义务性报告与主动性报告区分;
9. 退运、退汇、模具费、样品、跨境人民币、离岸转手买卖等重点监管业务;
10. 预收预付 30 天及延收延付 90 天期限理解;
11. 外管平台报告新增、修改、调整操作;
12. 外管局核查触发情形;
13. 特殊区域保税业务外汇监测;
14. 核查应对策略及材料准备;
15. 商业银行与央行汇率中间价差异及选择;
16. 收付汇、结售汇外币业务记账方法。

第二课:电子口岸卡办理与实操

1. 电子口岸卡办理全流程指南;
2. 法人卡、操作员卡的延期、解锁、补办;
3. 数据下载、结关查询、批量打印及 Excel/PDF 导出。

第三课:贸易方式及实务操作

1. 一般贸易、加工贸易、转口贸易等方式特点、选择运用及税收政策;
2. 国际贸易成交方式(11 种)优缺点、风险规避及 CIF/FOB/C&F 转换,EXW 申报要点;
3. 贸易环节风险控制(如 FOB 下装运通知与投保策略);
4. 贸易主体与方式优化以实现收益最大化(自行报关 vs 供应商报关 vs 买单);
5. 利用保税区、保税物流园区缩短关单时间加速退税。

第四课:单证知识详解

1. 提单分类及空运/铁路提单风险,发货人非出口企业的处理;
2. 货代提单风险规避及 FOB 下主单/分单判断;
3. 报关单运保费解读及多品名分配方法;
4. 多供应商情况下境内货源地显示规则;
5. 海运费/保险金额与实际不符的处理;
6. 报关单出口金额与实际不符的处理。

第五课:常见问题处理、风险防范及税收筹划

1. 生产企业税负率计算与外贸企业退税最大化策略;
2. 外汇结汇收益最大化独家讲解;
3. 低开发票风险及对国外客户退税的影响;
4. 商品码及交货地点对退税的影响;
5. 生产企业外购货物出口退税情形;
6. 出口客户对退税的影响分析;
7. 零退税率商品的影响;
8. 商品编码对退税的关键影响;
9. 出口收汇对退税的影响;
10. 常见退(免)税风险指标解析;
11. 退税、免税、征税三种政策对比;
12. 生产企业与外贸企业退税额度比较;
13. 应退税额与免抵税额被调查评估的原因解析。

END

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