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7月20-21日青岛市《出口退税最新政策、申报实务操作、外汇监管、跨境电商等高级培训》

7月20-21日青岛市《出口退税最新政策、申报实务操作、外汇监管、跨境电商等高级培训》 全关通出口退税
2026-07-07
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2026 年进出口企业高端财务培训(青岛站)

北京全关通科技有限公司作为国内最早专业从事海关、国税、外汇等领域培训与软件开发的机构,已累计为全国进出口企业培养专业人才逾十万。公司最新推出"2026 年进出口企业高端财务培训”,深度解析出口退税最新政策重大变化及背景,涵盖跨境电商平台信息报送、代理报关所得税要求、国税数据比对误差分析、EXW 贸易方式报关规范、退税申报期限调整、应征税货物报关单确认、退税率变动影响及账务处理等核心议题。课程还将实操讲解备案单证管理、收汇监管、海关单一窗口、金税四期系统应用、税收筹划、进料手册核销、服务贸易税务处理及跨境电商退税申报等实务内容。

培训结束后提供持续技术支持,包括专属 VIP 社群及专家咨询热线。

时间7 月 20-21 日(周一、周二)
上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:30

地点:青岛致远楼宾馆
地址:青岛市市南区珠海路 1 号
交通:地铁 2 号线燕儿岛站 C 口

课程大纲内容

7 月 20 日:出口退税新政、实务操作、账务处理与风险防范

(一)2026 年最新出口退税相关政策

  1. 2025 年 10 月 1 日起跨境电商平台(亚马逊速卖通等)向税务总局首次报送信息及注意事项。
  2. 税务总局 2025 年第 17 号公告对“买单出口”和“卖单出口”企业的影响分析。
  3. 2026 年 6 月 1 日起出口业务增值税纳税申报表填写重大变革,四类出口业务细化解析。
  4. 2026 年 1 月 1 日起出口退税申报期限重大调整及政策背景深度解读。
  5. 2025 年国税年度汇算清缴、季度及月度申报中,海关出口收入数据比对差异原因分析。
  6. 2025 年 8 月起海关 EXW 贸易方式杂费填报规范及对应退税申报要点。
  7. 2025 年 2 月 1 日起出口应征税货物报关单用途确认操作流程。
  8. 国税 2022 年第 9 号公告最新内容深度解析。
  9. 出口退税前期准备工作与标准化申报流程。
  10. 2026 年出口企业备案单证最新要求及合规风险防范。
  11. 自营出口、委托出口与代理出口的模式界定与区别。
  12. 生产企业外购商品出口退税政策详解。
  13. 出口收汇时限要求及关键注意事项。
  14. 出口无法收汇的风险识别与账务处理方案。
  15. 外贸企业应对税务函调的正确策略与处理流程。
  16. 海关特殊监管区域出口退税政策解析。
  17. 2026 年出口退税率取消或下调对企业的影响及账务应对。
  18. 中美贸易摩擦背景下,应对美国加征关税的实战技巧。

(二)最新版出口退税操作流程

  1. 出口企业资格备案、变更及撤销的申报录入规范。
  2. 生产企业“免抵退”税申报流程精讲。
  3. 外贸企业“免退税”申报流程精讲。
  4. 生产企业进料加工核销申报实务。
  5. 正式申报后国税审核进度查询与审批事项跟进。
  6. 已正式申报数据的错误修正与重新申报方法。
  7. 出口企业发票认证、抵扣及退税的正确操作。
  8. FOBCIF、C&F、EXW 等不同成交方式的退税申报差异。
  9. 出口企业增值税纳税申报表填写规范。
  10. 生产企业批量生成申报数据技术,提升效率与准确性。
  11. 外贸企业智能配单技术,自动生成进出数据,规避手工误差。
  12. 近三年进出口报关单数据导出及未申报数据查询方法。
  13. 外贸企业缺失进货发票信息的解决方案。
  14. 出口发票正确开具及数据自动生成技术。
  15. 多税率、多税种商品的海关编码匹配及退税率查询实务。
  16. 冲减业务的情形判断及系统录入方法。
  17. 一张报关单对应多条商品明细的申报录入技巧(一对多、多对一)。
  18. 报关单数量与增值税发票数量不一致的录入处理。
  19. 生产企业不得免抵税额及进项税额转出的填报规范。
  20. 出口货物退运证明的录入要求及资料准备。
  21. 出口信息查询及无电子信息申报录入方法。
  22. 生产与外贸企业审核疑点解析及风险防范体系。
  23. 国税审核进度常见问题案例分析。

(三)出口退税账务处理与计算

  1. 出口退税计算逻辑,运费、保费、佣金及报关费等费用的账务处理案例。
  2. 出口收入与纳税申报表数据比对不一致的原因排查。
  3. 出口企业会计科目设置、退税计算模型及账务处理规范。
  4. 纳税申报表填报常见错误及解决方法。
  5. 样品出口的三种常见处理方式。
  6. 退运及免税业务的办理流程、账务处理及进项税转出计算。
  7. 国际贸易常见三种成交方式的风险分析与会计处理。
  8. 非 FOB 价格换算为 FOB 价格的计算方法。
  9. 视同内销业务的账务处理及销项税准确计提。

7 月 21 日:外汇监管、单一窗口、税收筹划与离岸公司

(四)外汇管理实务操作

  1. 外汇管理最新政策解析与趋势研判。
  2. 新政策下外管局对进出口及收付汇业务的监管重点。
  3. 外管局企业分类管理标准及各类别操作限制。
  4. 外汇监测指标计算方法及数据采集规范。
  5. 利用信贷报告优化监测指标,规避现场核查风险。

(五)跨境电商出口退税精讲

  1. 跨境电商出口与传统一般贸易出口的核心区别。
  2. 跨境电商 9810 模式下的收入、费用及利润构成案例分析。
  3. 2025 年前未正式报关的跨境电商企业增值税与所得税缴纳原理。
  4. 跨境电商财税核算常见误区及损失规避。
  5. 跨境电商 9610 模式的退税、免税政策及所得税负分析。
  6. 跨境电商 9710 模式的适用场景、优势及退税流程。
  7. 跨境电商 9810 模式的利弊分析、注意事项及退税实操。
  8. 9710 与 9810 模式下无进货发票的增值税免税政策解析。
  9. 单店铺跨境电商企业的报关价格确定及增值税申报表填写。
  10. 多店铺跨境电商企业的报关价格确定及增值税申报表填写。
  11. 跨境电商企业公账收取外汇金额的合规性分析。
  12. 年销售额过亿、利润超三百万的跨境电商企业合理避税策略。
  13. 9810 模式下境外离岸公司(如香港公司)设立的必要性分析。
  14. 多店铺架构下的利润分配与整体税负降低策略。
  15. 多店铺架构下的企业所得税优化:控股架构设计与资金留存。

(六)海关单一窗口实务

  1. 海关单一窗口平台功能全景介绍。
  2. 海关原产地证书在线办理流程。
  3. 代理报关委托电子签约操作。
  4. 海关进口税费电子支付流程。
  5. 海关进料加工手账册管理与操作。

(七)出口退税风险指标与税收筹划

  1. 生产企业税负率计算及国税预警指标范围解析。
  2. 外贸企业换汇成本监控与异常分析。
  3. 外贸企业对国外客户的科学报价策略。
  4. 出口至特殊监管区域的税收筹划方案。
  5. “真代理、假自营”出口模式的风险识别与计算。
  6. 生产企业与外贸企业退税模式的效益对比分析。
  7. 退税率变动对外贸企业的影响评估与应对对策。
  8. 生产企业进料加工、来料加工及深加工结转的税收筹划。
  9. 出口骗税典型案例分析与防范警示。

(八)服务贸易项下进出口业务税务处理

  1. 进出口贸易项下对外支付佣金的税务处理规范。
  2. 对外支付研发设计费的税务处理要求。
  3. 对外支付专利使用费的税务处理要求。
  4. 向境外客户提供模具设计及收取模具费的税务处理。
  5. 向境外客户提供设备维修服务及收取维修费的税务处理。
  6. 向境外客户提供财务外包服务及收取服务费的税务处理。

(九)离岸公司介绍与运用

  1. 主流离岸公司注册地及税收政策概览。
  2. 离岸公司的优劣势分析及实务缺陷规避。
  3. 离岸公司在境内开立外币账户的操作流程。
  4. 利用离岸公司进行合法税务筹划的多种路径。

主讲讲师:杨延峰

资深出口退税专家,自 2002 年起参与出口退税申报、审核、函调、电子传输及外汇核销等核心系统的开发与建设。曾负责江西、河南、福建、河北、内蒙古、山西、陕西等多省份的出口退税省级集中上线工作。多次受邀为各地税务机关及企业进行出口退税电子化系统培训,现任国家税务总局扬州税务进修学院特约讲师。

著有《免抵退税从入门到精通》、《出口退税政策解析与账务处理》、《出口货物税收函调系统操作手册》等专业书籍。擅长解决出口企业在实际工作中遇到的各类疑难杂症,具备深厚的理论功底与丰富的实战经验。

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