2026 年进出口企业高端财务培训(青岛站)
北京全关通科技有限公司作为国内最早专业从事海关、国税、外汇等领域培训与软件开发的机构,已累计为全国进出口企业培养专业人才逾十万。公司最新推出"2026 年进出口企业高端财务培训”,深度解析出口退税最新政策重大变化及背景,涵盖跨境电商平台信息报送、代理报关所得税要求、国税数据比对误差分析、EXW 贸易方式报关规范、退税申报期限调整、应征税货物报关单确认、退税率变动影响及账务处理等核心议题。课程还将实操讲解备案单证管理、收汇监管、海关单一窗口、金税四期系统应用、税收筹划、进料手册核销、服务贸易税务处理及跨境电商退税申报等实务内容。
培训结束后提供持续技术支持,包括专属 VIP 社群及专家咨询热线。
时间:7 月 20-21 日(周一、周二)
上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:30
地点:青岛致远楼宾馆
地址:青岛市市南区珠海路 1 号
交通:地铁 2 号线燕儿岛站 C 口
课程大纲内容
7 月 20 日:出口退税新政、实务操作、账务处理与风险防范
(一)2026 年最新出口退税相关政策
- 2025 年 10 月 1 日起跨境电商平台(亚马逊、速卖通等)向税务总局首次报送信息及注意事项。
- 税务总局 2025 年第 17 号公告对“买单出口”和“卖单出口”企业的影响分析。
- 2026 年 6 月 1 日起出口业务增值税纳税申报表填写重大变革,四类出口业务细化解析。
- 2026 年 1 月 1 日起出口退税申报期限重大调整及政策背景深度解读。
- 2025 年国税年度汇算清缴、季度及月度申报中,海关出口收入数据比对差异原因分析。
- 2025 年 8 月起海关 EXW 贸易方式杂费填报规范及对应退税申报要点。
- 2025 年 2 月 1 日起出口应征税货物报关单用途确认操作流程。
- 国税 2022 年第 9 号公告最新内容深度解析。
- 出口退税前期准备工作与标准化申报流程。
- 2026 年出口企业备案单证最新要求及合规风险防范。
- 自营出口、委托出口与代理出口的模式界定与区别。
- 生产企业外购商品出口退税政策详解。
- 出口收汇时限要求及关键注意事项。
- 出口无法收汇的风险识别与账务处理方案。
- 外贸企业应对税务函调的正确策略与处理流程。
- 海关特殊监管区域出口退税政策解析。
- 2026 年出口退税率取消或下调对企业的影响及账务应对。
- 中美贸易摩擦背景下,应对美国加征关税的实战技巧。
(二)最新版出口退税操作流程
- 出口企业资格备案、变更及撤销的申报录入规范。
- 生产企业“免抵退”税申报流程精讲。
- 外贸企业“免退税”申报流程精讲。
- 生产企业进料加工核销申报实务。
- 正式申报后国税审核进度查询与审批事项跟进。
- 已正式申报数据的错误修正与重新申报方法。
- 出口企业发票认证、抵扣及退税的正确操作。
- FOB、CIF、C&F、EXW 等不同成交方式的退税申报差异。
- 出口企业增值税纳税申报表填写规范。
- 生产企业批量生成申报数据技术,提升效率与准确性。
- 外贸企业智能配单技术,自动生成进出数据,规避手工误差。
- 近三年进出口报关单数据导出及未申报数据查询方法。
- 外贸企业缺失进货发票信息的解决方案。
- 出口发票正确开具及数据自动生成技术。
- 多税率、多税种商品的海关编码匹配及退税率查询实务。
- 冲减业务的情形判断及系统录入方法。
- 一张报关单对应多条商品明细的申报录入技巧(一对多、多对一)。
- 报关单数量与增值税发票数量不一致的录入处理。
- 生产企业不得免抵税额及进项税额转出的填报规范。
- 出口货物退运证明的录入要求及资料准备。
- 出口信息查询及无电子信息申报录入方法。
- 生产与外贸企业审核疑点解析及风险防范体系。
- 国税审核进度常见问题案例分析。
(三)出口退税账务处理与计算
- 出口退税计算逻辑,运费、保费、佣金及报关费等费用的账务处理案例。
- 出口收入与纳税申报表数据比对不一致的原因排查。
- 出口企业会计科目设置、退税计算模型及账务处理规范。
- 纳税申报表填报常见错误及解决方法。
- 样品出口的三种常见处理方式。
- 退运及免税业务的办理流程、账务处理及进项税转出计算。
- 国际贸易常见三种成交方式的风险分析与会计处理。
- 非 FOB 价格换算为 FOB 价格的计算方法。
- 视同内销业务的账务处理及销项税准确计提。
7 月 21 日:外汇监管、单一窗口、税收筹划与离岸公司
(四)外汇管理实务操作
- 外汇管理最新政策解析与趋势研判。
- 新政策下外管局对进出口及收付汇业务的监管重点。
- 外管局企业分类管理标准及各类别操作限制。
- 外汇监测指标计算方法及数据采集规范。
- 利用信贷报告优化监测指标,规避现场核查风险。
(五)跨境电商出口退税精讲
- 跨境电商出口与传统一般贸易出口的核心区别。
- 跨境电商 9810 模式下的收入、费用及利润构成案例分析。
- 2025 年前未正式报关的跨境电商企业增值税与所得税缴纳原理。
- 跨境电商财税核算常见误区及损失规避。
- 跨境电商 9610 模式的退税、免税政策及所得税负分析。
- 跨境电商 9710 模式的适用场景、优势及退税流程。
- 跨境电商 9810 模式的利弊分析、注意事项及退税实操。
- 9710 与 9810 模式下无进货发票的增值税免税政策解析。
- 单店铺跨境电商企业的报关价格确定及增值税申报表填写。
- 多店铺跨境电商企业的报关价格确定及增值税申报表填写。
- 跨境电商企业公账收取外汇金额的合规性分析。
- 年销售额过亿、利润超三百万的跨境电商企业合理避税策略。
- 9810 模式下境外离岸公司(如香港公司)设立的必要性分析。
- 多店铺架构下的利润分配与整体税负降低策略。
- 多店铺架构下的企业所得税优化:控股架构设计与资金留存。
(六)海关单一窗口实务
- 海关单一窗口平台功能全景介绍。
- 海关原产地证书在线办理流程。
- 代理报关委托电子签约操作。
- 海关进口税费电子支付流程。
- 海关进料加工手账册管理与操作。
(七)出口退税风险指标与税收筹划
- 生产企业税负率计算及国税预警指标范围解析。
- 外贸企业换汇成本监控与异常分析。
- 外贸企业对国外客户的科学报价策略。
- 出口至特殊监管区域的税收筹划方案。
- “真代理、假自营”出口模式的风险识别与计算。
- 生产企业与外贸企业退税模式的效益对比分析。
- 退税率变动对外贸企业的影响评估与应对对策。
- 生产企业进料加工、来料加工及深加工结转的税收筹划。
- 出口骗税典型案例分析与防范警示。
(八)服务贸易项下进出口业务税务处理
- 进出口贸易项下对外支付佣金的税务处理规范。
- 对外支付研发设计费的税务处理要求。
- 对外支付专利使用费的税务处理要求。
- 向境外客户提供模具设计及收取模具费的税务处理。
- 向境外客户提供设备维修服务及收取维修费的税务处理。
- 向境外客户提供财务外包服务及收取服务费的税务处理。
(九)离岸公司介绍与运用
- 主流离岸公司注册地及税收政策概览。
- 离岸公司的优劣势分析及实务缺陷规避。
- 离岸公司在境内开立外币账户的操作流程。
- 利用离岸公司进行合法税务筹划的多种路径。
主讲讲师:杨延峰
资深出口退税专家,自 2002 年起参与出口退税申报、审核、函调、电子传输及外汇核销等核心系统的开发与建设。曾负责江西、河南、福建、河北、内蒙古、山西、陕西等多省份的出口退税省级集中上线工作。多次受邀为各地税务机关及企业进行出口退税电子化系统培训,现任国家税务总局扬州税务进修学院特约讲师。
著有《免抵退税从入门到精通》、《出口退税政策解析与账务处理》、《出口货物税收函调系统操作手册》等专业书籍。擅长解决出口企业在实际工作中遇到的各类疑难杂症,具备深厚的理论功底与丰富的实战经验。

