2026 年进出口企业高端财务培训:政策巨变与实务应对
北京全关通科技有限公司作为国内最早专注于海关、税务及外汇领域培训与软件开发的专业机构,累计为全国进出口企业培养专业人才逾十万。针对 2026 年外贸环境的新挑战,公司重磅推出高端财务培训课程。
本次培训将深度解析 2026 年出口退税政策的重大调整背景,重点涵盖跨境电商平台(亚马逊、速卖通等)向税务局报送信息的合规要求、代理报关(买单出口)所得税新政、国税数据比对误差分析、EXW 贸易方式报关规范、申报期限变更、应征税货物确认操作、退税率调整影响及账务处理等核心议题。课程还将深入讲解金税四期下的实务操作、税收筹划、风险防范、进料加工核销、服务贸易税务处理及跨境电商专项退税政策,旨在帮助企业从容应对监管升级,优化税务架构。
培训结束后,学员将获得包括 VIP 技术支持群、专属咨询热线在内的多项后续保障服务。
培训安排
时间:7 月 16-17 日(周四、周五)
上午 9:00-12:00;下午 13:00-17:30
地点:苏州全季观前街平江路酒店(原临顿路地铁站店)
地址:苏州市姑苏区落瓜桥下塘 66 号
交通:地铁 1 号线/6 号线临顿路站 4 号口出,前行 100 米路西
报名须知:本课程需提前预约,请通过官方渠道联系咨询。
课程大纲
7 月 16 日:最新政策解读、实务操作与账务处理
(一)2026 年出口退税核心政策解析
1. 跨境电商平台(亚马逊、速卖通等)首次向国家税务总局报送信息及注意事项(2025 年 10 月 1 日起实施)。
2. 税务总局公告 2025 年第 17 号文件对“买单出口”及“卖单出口”企业的深远影响。
3. 2026 年 6 月 1 日起增值税纳税申报表重大变革:出口业务细分为四种类型,专业化程度提升。
4. 2026 年 1 月 1 日起出口退税申报期限的重大调整及政策背景深度解读。
5. 国税局年度汇算清缴、季度及月度申报中,海关出口收入数据比对误差原因分析。
6. 海关 EXW 贸易方式杂费填写规范及对应退税申报要点(2025 年 8 月起执行)。
7. 出口应征税货物报关单用途确认操作流程(2025 年 2 月 1 日起)。
8. 国税 2022 年 9 号公告最新内容深度解析。
9. 出口退税前期准备工作与标准化申报流程。
10. 2026 年出口企业备案单证新规及风险防范策略。
11. 自营出口、委托出口与代理出口的模式界定与区别。
12. 生产企业外购商品出口退税政策详解。
13. 出口收汇时限要求及关键注意事项。
14. 出口无法收汇的风险评估与账务处理方案。
15. 外贸企业应对税务函调的正确策略与处理技巧。
16. 海关特殊监管区域出口退税政策汇编。
17. 2026 年出口退税率取消或下调对企业的影响分析及账务应对。
18. 中美贸易摩擦背景下,应对美国加征关税的实操技巧。
(二)新版出口退税全流程实操
1. 出口企业资格备案、变更及撤销的申报录入规范。
2. 生产企业“免抵退”税申报流程精讲。
3. 外贸企业“免退”税申报流程精讲。
4. 生产企业进料加工核销申报实务。
5. 正式申报后国税审核进度查询及审批事项跟踪。
6. 申报数据错误后的修正与重新申报流程。
7. 出口企业发票认证、抵扣及退税的正确操作。
8. FOB、CIF、C&F、EXW 等不同成交方式的退税申报差异。
9. 出口企业增值税纳税表填写规范。
10. 生产企业批量生成申报数据技术,大幅提升工作效率。
11. 外贸企业智能配单与数据自动生成技术,规避手工录入错误。
12. 近三年进出口报关单数据导出及未申报数据查询方法。
13. 外贸企业缺失进货发票信息的解决方案。
14. 出口发票的正确开具与数据自动生成技术。
15. 多税率、多税种商品的海关编码匹配及退税率查询实务。
16. 冲减操作的适用情形及系统录入方法。
17. “一对多”、“多对一”报关单商品明细录入技巧。
18. 报关单数量与增值税发票数量不符的录入处理。
19. 生产企业不得免抵税额及进项税额转出的填报规范。
20. 出口货物退运证明的录入要求及资料准备。
21. 出口信息查询及无电子信息申报录入方法。
22. 生产与外贸企业审核疑点解析及风险防控体系。
23. 国税审核进度常见问题案例分析。
(三)出口退税账务处理与精细化计算
1. 退税计算实战:运费、保费、佣金、报关费等费用的账务处理案例。
2. 出口收入与纳税申报表数据不一致的原因排查与解决。
3. 出口企业会计科目设置、退税计算逻辑及全盘账务处理。
4. 纳税申报表填报常见误区及修正方法。
5. 样品出口的三种常见处理方式。
6. 退运及免税业务的办理流程、账务处理及进项税转出计算。
7. 国际贸易主要成交方式的风险分析与会计处理。
8. 非 FOB 价换算为 FOB 价的计算方法。
9. 视同内销业务的账务处理及销项税准确计提。
7 月 17 日:外汇监管、单一窗口、税收筹划与离岸架构
(四)外汇管理实务与合规
1. 外汇管理最新政策趋势深度解析。
2. 新政策下外管局对进出口及收付汇业务的监管重点。
3. 企业外汇分类管理制度及各类别操作限制。
4. 外汇监测指标计算方法及数据采集规范。
5. 利用信贷报告优化监测指标,合法规避现场核查的策略。
(五)跨境电商出口退税专题精讲
1. 跨境电商出口与传统一般贸易出口的核心差异。
2. 跨境电商 9810 模式下的收入、费用及利润构成案例分析。
3. 2025 年前未正式报关的跨境电商企业增值税与所得税补缴原理。
4. 纠正跨境电商财税核算错误,避免企业损失的实操指南。
5. 跨境电商 9610 模式的退税、免税及所得税政策详解。
6. 跨境电商 9710 模式的适用场景、优势及退税流程。
7. 跨境电商 9810 模式的利弊分析、注意事项及退税实务。
8. 9710/9810 模式下无进货发票的增值税免征政策解析。
9. 单店铺与多店铺跨境电商企业的报关价格确定及纳税申报。
10. 跨境电商公账收取外汇金额的合规性分析。
11. 年销售额过亿、利润超三百万的跨境电商企业合理避税方案。
12. 9810 模式下境外离岸公司(如香港公司)设立的必要性分析。
13. 多店铺架构下的利润分配与整体税负降低策略。
14. 通过控股架构优化企业所得税,实现资金留存。
(六)海关单一窗口全方位应用
1. 海关单一窗口平台功能全景介绍。
2. 原产地证书在线办理流程。
3. 代理报关委托电子签约操作。
4. 海关进口税费电子支付。
5. 海关进料加工手账册管理。
(七)出口退税风险指标监控与税收筹划
1. 生产企业税负率计算及国税预警指标范围解析。
2. 外贸企业换汇成本指标深度剖析。
3. 基于退税政策的外贸企业对外报价策略。
4. 出口至特殊监管区域的税收筹划方案。
5. “真代理、假自营”出口模式的风险识别与计算。
6. 生产企业与外贸企业退税效益对比分析。
7. 退税率变动对外贸企业的影响及应对对策。
8. 生产企业进料加工、来料加工及深加工结转的税收筹划。
9. 出口骗税典型案例复盘与防范警示。
(八)服务贸易项下跨境税务处理
1. 进出口贸易佣金对外支付的税务处理规范。
2. 研发设计费对外支付的税务处理要求。
3. 专利使用费对外支付的税务处理要求。
4. 收取境外客户模具设计费的税务处理。
5. 收取境外设备维修费的税务处理。
6. 提供财务外包服务收取服务费的税务处理。
(九)离岸公司架构与税务优化
1. 主流离岸公司注册地及税收政策概览。
2. 离岸公司的优劣势分析及实务缺点规避。
3. 离岸公司在境内开立外币账户的流程。
4. 利用离岸公司进行合法税务筹划的多种路径。
主讲讲师介绍
杨延峰:资深出口退税专家。自 2002 年起投身于出口退税申报、审核、函调、电子传输及外汇核销等系统的核心开发工作。曾主导江西、河南、福建、河北、内蒙古、山西、陕西等多省份的出口退税省级集中项目。作为国家税务总局扬州税务进修学院特约讲师,多次为各地税务机关及企业提供系统化培训。
杨老师著有《免抵退税从入门到精通》、《出口退税政策解析与账务处理》、《出口货物税收函调系统操作手册》等专业书籍,擅长解决出口企业在实际操作中遇到的各类疑难杂症,课程内容兼具理论高度与实战深度。

