为进一步夯实管理基础,提升业务运行质量,公司企划运营部按计划组织开展了对岛内外所有作业点及仓库现场的业务内控专项检查工作。
本轮检查覆盖各作业环节与仓库现场管理,重点围绕合同履约能力、操作流程规范性和风险控制有效性展开。检查小组在各业务部门的大力支持下深入一线,逐项梳理业务执行中的关键节点,认真排查管理短板和流程漏洞,扎实做好查缺补漏工作。针对发现的薄弱环节,现场提出整改建议,并记录形成整改报告,明确责任人与完成时限,确保问题闭环处理。
通过本轮专项检查,各作业点和仓库点进一步强化了对合同条款的理解与执行能力,有助于推进业务部门现场管理水平提升。同时,公司对合规要求和风险防控措施进行了再宣贯、再落实,切实保障各项业务在合法合规、风险可控的轨道上稳健运行。
未来,公司企划部将持续常态化开展业务内控专项巡检,推动合规文化与现场管理深度融合,为高质量发展保驾护航。
供稿:企划运营部 方妍婷
编辑:王涵涵
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