一、书面资料审查法(基础通用)
1. 顺查法
从立项、招标、合同、施工签证、进度款到竣工结算,按项目全流程依次核对,适合小型项目、疑点多的工程,能完整发现流程漏洞。
2. 逆查法
从竣工结算书反向追溯图纸、变更、签证、合同,审计最常用,直接聚焦造价核减,效率更高。
3. 审阅法
逐条审阅施工合同、招投标文件、图纸会审、设计变更、现场签证、会议纪要、材料认价单,核查条款矛盾、签字不全、手续缺失。
4. 核对法
双向对账:结算工程量与图纸核对、综合单价与招标清单核对、付款凭证与进度结算核对、发票与采购认价核对。
二、工程量造价核查核心方法
1. 全面复核法
完整重算全部分项工程量,适用于造价争议大、金额高、小型修缮工程,精准但耗时长。
2. 抽查法
选取造价占比高的主体结构、大额装饰、机电主材分项复核,其余小额分项抽样,大中型项目主流方式,兼顾效率与风险。
3. 对比分析法
- 同期同类项目造价对比;
- 预算价、中标价、结算价三价对比;
- 分部分项单方指标对比(混凝土、钢筋、砌体单方含量);
指标偏离过大即为审计疑点。
4. 分组计算法
按楼层、楼栋、施工段分组算量,批量核对,减少重复计算误差。
三、现场实地核查法(关键取证手段)
1. 现场丈量实测法
实地测量墙体、地坪、管线长度、绿化面积、构筑物尺寸,核对结算工程量是否多算、虚算。
2. 现场勘查清点法
清点设备台数、灯具、阀门、管材规格,核对是否与结算清单一致;核查有无未施工却计价项目。
3. 隐蔽工程核验
查阅隐蔽验收记录,结合影像、施工日志,必要时开槽复核管线、垫层、桩基实际做法,杜绝虚假隐蔽签证。
四、签证与变更专项审计方法
1. 因果溯源法
核查变更、签证产生原因:区分业主责任、施工方失误、图纸原有误差,判定费用承担主体。
2. 手续合规审查
核对签证是否有甲方、监理、设计三方签字盖章、日期、附图,无完整手续不予计价。
3. 单价套用审计
变更项目优先沿用中标清单单价,无清单价再审核定额组价、材料价格是否虚高。
五、材料与价格审计方法
1. 市场询价法
对主材、设备线上线下多方询价,对比认价单,核查高价认质、虚增材料差价。
2. 信息价比对法
对照当地同期造价信息价,认价高于信息价无合理理由予以调减。
3. 采购资料核查
核对采购合同、送货单、入库单、发票,核实材料真实采购数量与规格。
六、综合分析与风险审计方法
1. 逻辑分析法
通过工期、人工、材料用量逻辑关系判断造假:如短工期耗用超高人工、材料消耗量远超定额常规值。
2. 函证法
向监理、建设单位、材料供应商发函,核实签证、设备采购、变更事项真实性。
3. 访谈询问法
约谈项目经理、监理、甲方现场代表,核实存疑施工内容、变更背景。
4. 大数据数字化审计
运用造价软件、BIM模型对比算量,批量筛查超高单价、重复计取子目、多套取费等共性错误。
七、专项费用审计方法
1. 取费审查法
核查安全文明施工费、规费、税金、措施费取费基数、费率是否符合当地计价规范,有无重复计取。
2. 资金流向审计
核对工程款支付流水,有无超付、无结算付款、违规分包付款,结合财务开展财价联动审计。
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